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文件名称:2024年高级审计师考试预测试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-16
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文档摘要

2024年高级审计师考试预测试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于高级审计师应具备的专业知识?

A.审计准则

B.会计准则

C.税法知识

D.企业管理知识

E.风险管理知识

2.在审计过程中,以下哪些是审计师应遵循的原则?

A.独立性

B.客观性

C.完整性

D.公正性

E.及时性

3.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的风险?

A.重大错报风险

B.违规风险

C.舆论风险

D.管理层舞弊风险

E.法律风险

4.审计师在实施风险评估程序时,以下哪些方法可以采用?

A.调查问卷

B.访谈

C.分析程序

D.审计抽样

E.询问管理层

5.下列哪些属于审计师在审计计划阶段应考虑的因素?

A.审计目标

B.审计范围

C.审计时间

D.审计资源

E.审计方法

6.在审计实施阶段,审计师应关注哪些内部控制?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监控活动

7.下列哪些属于审计师在审计报告阶段应关注的内容?

A.审计意见

B.审计发现

C.审计建议

D.审计结论

E.审计依据

8.审计师在审计过程中,以下哪些行为属于违规行为?

A.贿赂

B.暗示性舞弊

C.明示性舞弊

D.误导性陈述

E.重大遗漏

9.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的职业道德?

A.独立性

B.客观性

C.完整性

D.公正性

E.保密性

10.审计师在审计过程中,以下哪些行为属于违反保密性原则?

A.将审计信息泄露给无关人员

B.将审计信息用于个人利益

C.将审计信息用于不正当竞争

D.将审计信息用于非法目的

E.将审计信息用于公开披露

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在审计过程中,可以接受被审计单位的任何形式的礼品和款待。(×)

2.审计师在实施风险评估程序时,应将所有识别出的风险都纳入审计计划。(×)

3.审计师在审计过程中,对于发现的内部控制缺陷,应立即向被审计单位管理层报告。(√)

4.审计师在审计计划阶段,可以不制定详细的审计程序。(×)

5.审计师在审计过程中,对于发现的舞弊迹象,应立即进行调查并报告相关机构。(√)

6.审计师在审计报告中,只需对被审计单位的财务报表发表意见。(×)

7.审计师在审计过程中,应始终保持与被审计单位管理层的良好沟通。(√)

8.审计师在审计过程中,可以自行决定审计范围的调整。(×)

9.审计师在审计过程中,对于发现的非财务信息,应予以关注并纳入审计报告。(√)

10.审计师在审计过程中,可以接受被审计单位的推荐,使用其提供的专家服务。(×)

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在审计过程中如何确保其独立性。

2.说明审计师在风险评估程序中应如何识别和评估重大错报风险。

3.解释审计师在审计计划阶段如何确定审计范围和审计程序。

4.描述审计师在审计报告阶段如何对被审计单位的财务报表发表审计意见。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述在当前经济环境下,审计师如何应对企业财务舞弊风险的增加。

2.讨论信息技术在审计领域的应用对审计师专业能力的要求及其影响。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪项不是审计师在审计过程中应遵循的职业道德原则?

A.独立性

B.客观性

C.利益冲突

D.保密性

2.审计师在实施风险评估程序时,以下哪项不是识别风险的常用方法?

A.分析程序

B.审计抽样

C.调查问卷

D.内部控制测试

3.审计师在审计计划阶段,以下哪项不是确定审计范围的因素?

A.审计目标

B.审计资源

C.被审计单位规模

D.审计时间

4.下列哪项不是审计师在审计实施阶段应关注的内部控制要素?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.财务报表编制

5.审计师在审计报告中,以下哪项不是必须包含的内容?

A.审计意见

B.审计发现

C.审计建议

D.审计程序

6.审计师在审计过程中,以下哪项行为可能构成违规?

A.接受被审计单位的正常款待

B.向被审计单位管理层报告内部控制缺陷

C.将审计信息泄露给无关人员

D.在审计报告中客观陈述事实

7.下列哪项不是审计师在审计过程中应遵循的审计准则?

A.审计准则

B.会计准则

C.税法知识

D.企业管理知识

8.审计师在审计过程中,以下哪项不是对被审计单位财务报表发表审计意见的基础?

A.审计程序

B.审计证据

C.审计判断

D.被审计单位管理层声明

9.下列哪项不是审计师在审计报告中应披露的信息?

A.审计意见

B.