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文件名称:2024年高级审计师考试角色定位与试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-16
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文档摘要

2024年高级审计师考试角色定位与试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于高级审计师角色的说法,正确的是:

A.负责公司内部审计工作

B.独立于公司管理层,为股东提供财务报表审计服务

C.负责为公司提供风险管理建议

D.负责公司内部控制制度的设计与实施

答案:ABC

2.高级审计师在审计过程中,应当遵循以下原则(多选):

A.客观性原则

B.独立性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

答案:ABCD

3.下列属于高级审计师职责范围的是(多选):

A.审计财务报表

B.审计内部控制制度

C.审计企业风险管理

D.审计企业社会责任

答案:ABCD

4.高级审计师在审计过程中,应当关注以下风险(多选):

A.会计估计风险

B.内部控制风险

C.财务报表披露风险

D.信息技术风险

答案:ABCD

5.高级审计师在审计过程中,应当遵循以下审计程序(多选):

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.审计后续跟踪

答案:ABCD

6.下列关于审计证据的说法,正确的是(多选):

A.审计证据应当具有充分性

B.审计证据应当具有可靠性

C.审计证据应当具有相关性

D.审计证据应当具有可理解性

答案:ABCD

7.高级审计师在审计过程中,应当关注以下舞弊风险(多选):

A.财务舞弊

B.侵占资产舞弊

C.虚假陈述舞弊

D.信息技术舞弊

答案:ABCD

8.高级审计师在审计过程中,应当关注以下关联方交易风险(多选):

A.关联方交易的公允性

B.关联方交易的披露

C.关联方交易的定价

D.关联方交易的内部控制

答案:ABCD

9.下列关于审计报告的说法,正确的是(多选):

A.审计报告应当客观、公正、真实地反映审计结果

B.审计报告应当包括审计意见和审计说明

C.审计报告应当包括审计范围和审计方法

D.审计报告应当包括审计发现和建议

答案:ABCD

10.高级审计师在审计过程中,应当关注以下法律法规风险(多选):

A.公司法律法规遵守情况

B.审计准则遵守情况

C.会计准则遵守情况

D.相关行业法规遵守情况

答案:ABCD

二、判断题(每题2分,共10题)

1.高级审计师在审计过程中,必须始终保持独立性和客观性。()

2.审计证据的可靠性取决于其来源和性质。()

3.审计师在审计过程中,可以不遵守审计准则。(×)

4.审计师在发现重大舞弊迹象时,应当立即停止审计工作。(×)

5.审计报告应当对审计过程中发现的所有问题进行详细说明。(×)

6.审计师在审计过程中,应当对客户的商业机密保密。()

7.审计师在审计过程中,可以不对外部审计师的工作进行复核。(×)

8.审计师在审计过程中,应当关注客户的内部控制制度是否有效。()

9.审计师在审计过程中,可以自行决定审计的范围和方法。(×)

10.审计师在审计过程中,应当对审计意见负责,但不需要对审计建议负责。(×)

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述高级审计师在审计过程中应当关注的主要内部控制风险。

2.解释审计证据的充分性和可靠性在审计过程中的重要性。

3.阐述高级审计师在审计报告中应当包括哪些关键内容。

4.说明高级审计师在识别和评估舞弊风险时,应当采取哪些措施。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述高级审计师在审计过程中如何平衡独立性与专业判断的关系,并说明这对审计质量的影响。

2.阐述高级审计师在应对日益复杂的企业环境时,如何保持审计的客观性和有效性,并提出具体的应对策略。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪项不是高级审计师的主要职责?

A.审计财务报表

B.设计内部控制制度

C.提供税务咨询服务

D.监督企业运营

答案:C

2.高级审计师在执行审计工作时,以下哪项不是其独立性要求?

A.保持客观性

B.避免利益冲突

C.独立于被审计单位

D.仅接受审计委员会的指示

答案:D

3.在审计过程中,以下哪项不是审计师应当关注的舞弊迹象?

A.交易记录异常

B.会计估计的不合理变动

C.管理层的压力

D.审计师的经验

答案:D

4.高级审计师在审计财务报表时,以下哪项不是审计证据?

A.审计师的工作底稿

B.财务报表附注

C.客户的内部控制文件

D.管理层的口头声明

答案:D

5.在审计报告中,以下哪项不是审计师应当发表的意见?

A.会计准则遵循意见

B.内部控制有效性意见

C.管理层舞弊意见

D.财务报表公允性意见

答案:C

6.高级审计师在审计过程中,以下哪项不是审计风险?

A.