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文件名称:2024年高级审计师案例分析试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-16
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文档摘要

2024年高级审计师案例分析试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计准则的表述,正确的有:

A.审计准则是对审计实践的基本规范和要求

B.审计准则有助于提高审计质量

C.审计准则不包含对审计师的道德要求

D.审计准则是由国家审计机关制定的

2.在进行内部控制测试时,审计师应关注的方面包括:

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

3.以下属于审计师职业责任的有哪些?

A.独立性

B.诚信

C.专业胜任能力

D.保密

4.审计师在实施实质性程序时,常用的方法有:

A.分析程序

B.审查记录

C.询问

D.查验

5.下列关于审计报告的表述,正确的有:

A.审计报告是审计工作的最终结果

B.审计报告应对审计师的审计过程和结论进行描述

C.审计报告应由审计师签署

D.审计报告无需对外披露

6.审计师在评估财务报表时,应关注哪些方面的信息?

A.财务报表项目之间的勾稽关系

B.财务报表与会计政策的变动

C.财务报表与预算的比较

D.财务报表与行业标准的比较

7.下列关于审计师职业道德的表述,正确的有:

A.审计师应保持职业怀疑态度

B.审计师应遵循诚实守信的原则

C.审计师应保护客户的商业秘密

D.审计师应接受客户的不正当利益

8.在进行风险评估时,审计师应考虑的因素包括:

A.审计对象所处的行业

B.审计对象的规模

C.审计对象的经营环境

D.审计对象的内部控制制度

9.以下属于审计师职责的有:

A.对审计对象的财务报表进行审计

B.对审计对象的内部控制进行评价

C.对审计对象的财务报表发表审计意见

D.向审计对象提供管理建议

10.审计师在实施审计工作时,应遵循以下原则:

A.客观公正

B.独立性

C.完整性

D.谨慎性

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,必须保持独立性,包括实质上的独立性和形式上的独立性。()

2.审计师在审计过程中,对发现的重大问题可以直接向被审计单位的管理层报告。()

3.审计师对被审计单位的内部控制进行评价时,应当仅限于财务报告内部控制。()

4.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大舞弊行为,应当立即终止审计工作。()

5.审计师在编制审计报告时,必须使用被审计单位提供的财务报表数据。()

6.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的财务报表进行完整性测试。()

7.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错误,应当要求被审计单位进行更正。()

8.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的财务报表进行真实性测试。()

9.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大风险,应当要求被审计单位采取相应的风险应对措施。()

10.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当向被审计单位提出改进建议。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计业务时,如何保持独立性。

2.简述审计师在评估被审计单位内部控制时,应关注的主要环节。

3.简述审计师在实施实质性程序时,如何运用分析程序。

4.简述审计师在编制审计报告时,应遵循的基本原则。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中如何平衡职业怀疑与职业谨慎的关系。

2.论述在当前经济环境下,审计师如何应对日益复杂的审计风险。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,下列哪项不属于独立性的要求?

A.审计师应当独立于被审计单位的管理层

B.审计师应当独立于被审计单位的股东

C.审计师应当独立于被审计单位的客户

D.审计师应当独立于被审计单位的债权人

2.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在重大舞弊行为,下列哪项措施是审计师首先应采取的?

A.立即终止审计工作

B.要求被审计单位提供解释

C.向被审计单位管理层报告

D.向被审计单位董事会报告

3.审计师在评估被审计单位内部控制时,下列哪项不是控制环境的重要组成部分?

A.管理层的诚信和道德价值观

B.财务报告的编制流程

C.组织结构和职责分工

D.对员工诚信和胜任能力的重视

4.审计师在实施实质性程序时,下列哪种方法适用于对财务报表项目进行测试?

A.询问

B.查验

C.分析程序

D.以上都是

5.审计报告的日期应当是:

A.审计工作完成的日期

B.审计师出具审计意见的日期

C.财务报表截止日期

D.审计师完成审计工作的日期

6.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位的财务报表存在重大错报,下列哪项是审计师的职业