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文件名称:2024年审计师考试考前冲刺安排试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-16
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文档摘要

2024年审计师考试考前冲刺安排试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计目标的说法,正确的有:

A.确定财务报表的编制是否符合适用的会计准则

B.评估财务报表是否公允反映企业的财务状况、经营成果和现金流量

C.识别和评价财务报表中可能存在的重大错报

D.评价企业的内部控制是否健全有效

2.下列关于审计证据的说法,正确的有:

A.审计证据的充分性和适当性是评价审计意见质量的关键

B.审计证据应当来源于外部独立来源

C.审计证据应当具有相关性,能够支持审计结论

D.审计证据的获取方式应当多样化

3.下列关于审计程序的说法,正确的有:

A.审计程序应当根据被审计单位的具体情况和审计目标进行设计

B.审计程序应当包括风险评估、控制测试和实质性程序

C.审计程序应当保证审计意见的独立性和客观性

D.审计程序应当确保审计工作的高效性

4.下列关于审计报告的说法,正确的有:

A.审计报告应当包括审计意见、管理层对财务报表的责任说明等

B.审计报告应当明确指出审计范围的限制

C.审计报告应当包括对被审计单位内部控制评价的意见

D.审计报告应当具有清晰、简洁、明了的表达

5.下列关于审计师职业道德的说法,正确的有:

A.审计师应当保持独立性和客观性

B.审计师应当遵守法律法规和职业规范

C.审计师应当维护客户和雇主的利益

D.审计师应当保守客户的商业秘密

6.下列关于内部控制的说法,正确的有:

A.内部控制是指组织为达到经营目标而制定的一系列政策和程序

B.内部控制应当贯穿于组织的各个方面和各个环节

C.内部控制应当确保组织资源的安全、完整和有效利用

D.内部控制应当具有适应性,能够应对环境变化

7.下列关于风险评估的说法,正确的有:

A.风险评估是审计过程中的一项重要工作

B.风险评估应当基于对被审计单位内部控制和业务活动的了解

C.风险评估应当识别和评估财务报表中可能存在的重大错报风险

D.风险评估应当帮助审计师确定审计程序的重点

8.下列关于控制测试的说法,正确的有:

A.控制测试是审计过程中的一项重要工作

B.控制测试旨在评价内部控制的设计和运行情况

C.控制测试应当根据风险评估的结果进行

D.控制测试的结果可以作为审计师确定实质性程序依据

9.下列关于实质性程序的说法,正确的有:

A.实质性程序是审计过程中的一项重要工作

B.实质性程序旨在获取充分、适当的审计证据,以支持审计结论

C.实质性程序包括分析程序和细节测试

D.实质性程序应当根据风险评估和控制测试的结果进行

10.下列关于审计师专业胜任能力的说法,正确的有:

A.审计师应当具备会计、审计等方面的专业知识

B.审计师应当具备较强的分析、判断和沟通能力

C.审计师应当具备良好的职业道德和职业素养

D.审计师应当具备丰富的实践经验

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,应当保持独立性,不受任何外部压力的影响。()

2.审计证据的充分性是指审计证据的数量足以支持审计结论。()

3.审计师在执行审计业务时,应当遵循职业道德规范,维护职业形象。()

4.审计报告应当对被审计单位的财务报表是否真实、公允地反映了其财务状况、经营成果和现金流量发表意见。()

5.审计师在执行审计业务时,应当对被审计单位的内部控制进行评价,并在审计报告中予以披露。()

6.风险评估是审计过程中的一项基础性工作,其目的是为了确定审计程序的范围和重点。()

7.审计师在执行审计业务时,应当对被审计单位的内部控制进行测试,以确定其有效性。()

8.审计师在执行审计业务时,可以接受被审计单位的任何委托,包括非审计服务。()

9.审计师在执行审计业务时,应当对被审计单位的财务报表进行实质性分析,以发现潜在的错误和舞弊行为。()

10.审计师在执行审计业务时,应当对审计过程中的所有信息进行保密,不得泄露给任何第三方。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计业务时,应当遵循的审计原则。

2.简述审计证据的三个基本特征及其对审计工作的影响。

3.简述审计师在评估被审计单位内部控制时,应当关注的几个关键方面。

4.简述审计师在撰写审计报告时,应当包含的主要内容。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在执行审计业务时,如何通过风险评估程序来识别和评估财务报表中可能存在的重大错报风险。

2.论述审计师在撰写审计报告时,如何确保审计报告的客观性、公正性和专业性。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,下列