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文件名称:2024年审计师考试的热门话题试题及答案.docx
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总页数:10 页
更新时间:2025-05-16
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文档摘要

2024年审计师考试的热门话题试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于审计师职业道德的基本原则?

A.客观性

B.公正性

C.谨慎性

D.独立性

2.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大错报风险,下列做法正确的是:

A.立即向管理层报告

B.延期报告,等待更多证据

C.保留意见,等待管理层解释

D.要求被审计单位调整

3.审计师在进行内部控制测试时,通常采用的方法有:

A.观察法

B.调查法

C.抽样法

D.调整法

4.下列哪些属于审计师在审计计划阶段应关注的事项?

A.审计目标

B.审计范围

C.审计程序

D.审计时间

5.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在违反法律法规行为,下列做法正确的是:

A.向被审计单位管理层报告

B.向监管部门报告

C.保留意见,等待管理层解释

D.要求被审计单位立即改正

6.下列哪些属于审计师在审计报告阶段应关注的事项?

A.审计意见

B.审计范围

C.审计程序

D.审计时间

7.审计师在进行财务报表审计时,下列哪些属于实质性程序?

A.审计抽样

B.询问

C.分析程序

D.审计证据

8.审计师在进行内部控制测试时,下列哪些属于控制测试程序?

A.观察法

B.调查法

C.抽样法

D.调整法

9.下列哪些属于审计师在审计过程中应遵循的程序?

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.审计后续程序

10.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在财务报表舞弊风险,下列做法正确的是:

A.要求被审计单位提供证据证明其不存在舞弊行为

B.要求被审计单位立即调整财务报表

C.保留意见,等待管理层解释

D.要求被审计单位提供舞弊行为的详细情况

姓名:____________________

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在审计过程中,应当保持独立性和客观性,不受被审计单位的影响。()

2.审计师在执行审计业务时,可以接受被审计单位的任何形式的馈赠。()

3.审计师在进行审计抽样时,应当确保样本数量足够,以代表整个总体。()

4.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错报,应当立即向被审计单位管理层报告。()

5.审计师在审计报告中,应当对被审计单位的财务报表发表审计意见。()

6.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在违反法律法规的行为,应当直接向有关部门报告。()

7.审计师在进行内部控制测试时,可以仅关注被审计单位内部控制的有效性,而不必关注其执行情况。()

8.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在舞弊行为,应当立即向被审计单位管理层报告,并要求其立即改正。()

9.审计师在审计报告中,可以对被审计单位的财务报表提出建议,但不得对管理层提出批评。()

10.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错报风险,应当增加审计程序的范围和深度。()

姓名:____________________

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在审计过程中应遵循的审计程序。

2.解释审计抽样在审计过程中的作用。

3.简要说明审计师在审计报告中应包含哪些基本内容。

4.论述审计师在发现被审计单位存在舞弊行为时应采取的措施。

姓名:____________________

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中如何平衡独立性与专业判断的关系。

2.讨论在当前经济环境下,审计师如何应对新兴技术和金融工具对审计工作带来的挑战。

姓名:____________________

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,下列哪个不是审计师职业道德的基本要求?

A.独立性

B.客观性

C.利益冲突

D.谨慎性

2.下列哪种审计属于内部审计?

A.财务报表审计

B.内部控制审计

C.合规性审计

D.环境和社会责任审计

3.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大错报风险,以下哪种做法是不正确的?

A.立即与被审计单位沟通

B.要求被审计单位提供更多证据

C.减少审计程序的范围

D.增加审计程序的深度

4.审计师在审计报告中,对于被审计单位的财务报表,以下哪种意见是恰当的?

A.保留意见

B.无保留意见

C.否定意见

D.无法表示意见

5.审计师在执行审计业务时,以下哪种情况可能导致审计师失去独立性?

A.审计师在审计前接受被审计单位的培训

B.审计师在审计过程中发现被审计单位存在重大错报

C.审计师在审计后接受被审计单位的礼品

D.审计师在审计过程中发现被审计单位存