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文件名称:2024年审计师考试的前瞻性研究与答案.docx
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总页数:10 页
更新时间:2025-05-16
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文档摘要

2024年审计师考试的前瞻性研究与答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.以下哪项不属于审计师职业道德的基本原则?

A.客观性

B.独立性

C.利益冲突

D.财务报表编制

2.在进行内部控制测试时,审计师应重点关注哪些方面?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

3.以下哪种情况会导致审计师无法对财务报表发表无保留意见?

A.财务报表编制错误

B.财务报表存在重大遗漏

C.审计范围受到限制

D.审计师无法获取充分、适当的审计证据

4.下列关于审计师独立性的说法,正确的是:

A.审计师在执行审计业务时,应保持独立性和客观性

B.审计师在执行审计业务时,应独立于被审计单位的管理层

C.审计师在执行审计业务时,应接受被审计单位的监督

D.审计师在执行审计业务时,应与被审计单位保持良好关系

5.在进行审计程序时,审计师应关注以下哪些方面?

A.财务报表的编制方法

B.财务报表的真实性

C.财务报表的公允性

D.财务报表的完整性

6.以下关于审计报告的说法,正确的是:

A.审计报告是审计师对财务报表的意见

B.审计报告应由审计师签署

C.审计报告应由被审计单位的管理层签署

D.审计报告应包含审计师对财务报表的意见和结论

7.在审计过程中,审计师应关注哪些舞弊迹象?

A.财务报表存在异常波动

B.被审计单位内部控制存在缺陷

C.被审计单位存在虚假交易

D.被审计单位管理层存在异常行为

8.以下关于审计抽样方法的说法,正确的是:

A.审计抽样是审计师获取审计证据的一种方法

B.审计抽样可以提高审计效率

C.审计抽样可以降低审计风险

D.审计抽样适用于所有审计业务

9.下列关于审计师工作底稿的说法,正确的是:

A.审计师工作底稿是审计师执行审计业务过程中形成的记录

B.审计师工作底稿是审计师对被审计单位财务报表的审计结论的依据

C.审计师工作底稿应完整、准确、清晰

D.审计师工作底稿可以代替审计报告

10.在审计过程中,审计师应关注以下哪些财务报表披露问题?

A.财务报表披露不完整

B.财务报表披露不及时

C.财务报表披露不准确

D.财务报表披露不真实

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,必须保持独立性和客观性。()

2.审计师在审计过程中,可以接受被审计单位的任何形式的馈赠。()

3.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的内部控制进行充分评估。()

4.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大舞弊迹象,应当立即停止审计工作。()

5.审计师在审计过程中,可以对被审计单位的财务报表进行修改。()

6.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的财务报表进行全面的实质性测试。()

7.审计师在审计过程中,如果被审计单位拒绝提供必要的审计证据,审计师可以发表无法表示意见的审计报告。()

8.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的财务报表进行风险评估,并确定审计风险。()

9.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位的财务报表存在重大错误,应当立即通知被审计单位的管理层。()

10.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的财务报表进行必要的审计程序,以确保审计意见的准确性。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计业务时,应当如何处理利益冲突。

2.简述审计师在审计过程中,如何进行风险评估。

3.简述审计师在审计报告中,应当包含哪些内容。

4.简述审计师在审计过程中,如何确保审计证据的充分性和适当性。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述在当前经济环境下,审计师如何应对日益复杂的审计环境和风险。

2.论述审计师在促进企业内部控制和风险管理方面的作用。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,以下哪项不是职业道德的基本要求?

A.独立性

B.客观性

C.利益相关者利益最大化

D.保密性

2.审计师在审计过程中,下列哪项不属于审计风险的三要素?

A.风险评估

B.控制活动

C.风险承受

D.风险识别

3.下列哪项不是审计师进行风险评估的步骤?

A.确定审计风险

B.识别和评估重大错报风险

C.识别和评估控制风险

D.识别和评估舞弊风险

4.审计师在执行审计业务时,下列哪项不是审计意见的类型?

A.无保留意见

B.保留意见

C.拒绝表示意见

D.满意意见

5.下列哪项不是审计师在审计过程中使用的审计程序?

A.审计抽样

B.审计调查

C.审计复核

D.审计咨询

6.审计师在审计过程中,以下哪项不是内部控制的