2024年审计师考试的全新解读试题及答案
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一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列哪项不属于审计师的职责?
A.审查财务报表的准确性
B.提供税务咨询
C.监督企业内部控制
D.制定企业发展战略
2.以下哪项不是审计准则的基本原则?
A.独立性
B.客观性
C.完整性
D.及时性
3.下列哪项不是审计风险的三要素?
A.控制风险
B.风险评估
C.审计风险
D.风险应对
4.审计师在审计过程中,应当遵循以下哪些原则?
A.公正无私
B.坚持原则
C.保守秘密
D.追求利益
5.下列哪项不属于审计师在审计过程中应遵守的职业道德规范?
A.尊重客户
B.保守秘密
C.追求个人利益
D.客观公正
6.下列哪项不是审计师在审计过程中应关注的企业内部控制要素?
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.监控活动
7.审计师在审计过程中,以下哪项行为是不当的?
A.与客户保持良好沟通
B.在审计报告中表达个人观点
C.保守客户商业秘密
D.接受客户宴请
8.下列哪项不是审计师在审计过程中应遵循的程序?
A.审计计划
B.审计证据收集
C.审计报告编写
D.审计工作底稿整理
9.下列哪项不是审计师在审计过程中应关注的财务报表项目?
A.资产负债表
B.利润表
C.现金流量表
D.审计报告
10.下列哪项不是审计师在审计过程中应关注的企业经营风险?
A.市场风险
B.信用风险
C.运营风险
D.环境风险
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二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师在审计过程中,可以接受客户的宴请,以增进与客户的关系。(×)
2.审计师在审计过程中,应当保持独立性,不得与被审计单位存在任何经济利益关系。(√)
3.审计师在编制审计报告时,应当根据审计结果对财务报表发表审计意见。(√)
4.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大舞弊行为,应当直接向被审计单位管理层报告。(×)
5.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制进行评估,主要是为了确定内部控制的有效性。(√)
6.审计师在审计过程中,可以仅对财务报表的某一部分进行审计。(×)
7.审计师在审计过程中,应当对审计证据进行充分、合理的检查。(√)
8.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在违反法律法规的行为,应当直接向有关部门报告。(×)
9.审计师在审计过程中,可以依据自己的判断,对被审计单位的财务报表进行调整。(×)
10.审计师在审计过程中,应当对审计工作底稿进行保密,不得向外界泄露。(√)
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三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在审计过程中如何保持独立性。
2.简述审计师在审计过程中对内部控制进行评估的目的。
3.简述审计师在审计过程中收集审计证据的方法。
4.简述审计师在审计过程中如何处理审计发现的问题。
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四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在审计过程中如何平衡审计风险与审计效率。
2.论述审计师在审计过程中如何应对复杂的企业财务报表。
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五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.审计师对财务报表的审计意见属于下列哪类意见?
A.法律意见
B.技术意见
C.评估意见
D.审计意见
2.审计师在执行审计业务时,以下哪项行为可能导致利益冲突?
A.独立性
B.专业判断
C.保持客观
D.接受客户宴请
3.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计程序的步骤?
A.确定审计范围
B.设计审计程序
C.执行审计程序
D.审计报告的发布
4.审计师在审计过程中,对被审计单位内部控制的有效性进行评估,其主要目的是为了?
A.识别内部控制缺陷
B.评价被审计单位的管理水平
C.降低审计风险
D.提高审计效率
5.下列哪项不是审计师在审计过程中应当遵循的审计准则?
A.独立性准则
B.职业道德准则
C.审计证据准则
D.审计报告准则
6.审计师在审计过程中,下列哪项行为是不恰当的?
A.与被审计单位管理层进行充分沟通
B.询问被审计单位员工
C.忽略内部控制缺陷
D.对审计证据进行充分验证
7.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大舞弊嫌疑,应当?
A.直接向被审计单位管理层报告
B.与审计客户进行协商
C.保持职业怀疑,收集更多证据
D.忽略舞弊嫌疑,继续审计
8.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计证据的类型?
A.外部证据
B.内部证据