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文件名称:2024年审计师考试内容梳理试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-16
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文档摘要

2024年审计师考试内容梳理试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计的基本原则,正确的有:

A.独立性

B.客观性

C.职业怀疑

D.审计证据充分性

2.审计程序包括以下哪些环节?

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.审计质量控制

3.下列关于审计风险的分类,正确的是:

A.审计风险分为固有风险和控制风险

B.审计风险分为重大错报风险和检查风险

C.审计风险分为财务报表审计风险和非财务报表审计风险

D.审计风险分为低风险和高风险

4.下列关于审计证据的获取方式,正确的有:

A.观察法

B.审查法

C.监理法

D.验证法

5.下列关于内部控制要素,正确的有:

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

6.下列关于审计意见的类型,正确的有:

A.无保留意见

B.保留意见

C.无法表示意见

D.反对意见

7.下列关于审计报告的结构,正确的有:

A.首部

B.背景信息

C.审计过程

D.审计发现

8.下列关于审计师职业道德,正确的有:

A.保持独立性

B.保持客观性

C.保守秘密

D.诚实守信

9.下列关于审计质量控制,正确的有:

A.设立质量控制制度

B.对审计工作进行监督

C.对审计师进行培训

D.对审计报告进行复核

10.下列关于审计报告披露的要求,正确的有:

A.审计师对审计意见承担责任

B.审计师对审计报告内容承担责任

C.审计师对审计工作底稿承担责任

D.审计师对审计报告的完整性承担责任

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计工作时,应当保持独立性,不受任何外部和内部因素的干扰。()

2.审计证据的充分性和适当性是审计师判断审计意见的基础。()

3.审计师在执行审计程序时,应当优先考虑采用抽样审计方法。()

4.内部控制的有效性越高,审计师可以降低审计风险。()

5.审计师在发现被审计单位存在重大错报时,应当立即向管理层报告。()

6.审计师在审计过程中,可以对被审计单位的内部控制进行评估,但不承担改进内部控制的责任。()

7.审计师在出具审计报告时,应当对审计意见的真实性和完整性负责。()

8.审计师在执行审计工作时,可以不受任何法律法规的限制。()

9.审计师在审计过程中,应当保持职业怀疑态度,对被审计单位提供的信息保持警惕。()

10.审计师在审计报告中,应当披露所有可能影响审计意见的信息。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在审计过程中如何评估和管理审计风险。

2.解释审计证据的适当性和充分性对审计师得出合理审计意见的重要性。

3.简要说明内部控制对审计师执行审计工作的意义。

4.描述审计师在编制审计报告时应遵循的主要步骤。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在执行审计工作时如何平衡职业判断与客观性原则。

2.分析审计师在审计过程中遇到复杂问题时,应采取的应对策略和措施。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计师职业道德规范,不属于基本要求的是:

A.诚信

B.独立

C.专业胜任能力

D.审计师可以接受被审计单位的任何礼物

2.审计师在执行审计工作时,下列哪项不是审计证据?

A.财务报表

B.银行对账单

C.审计师的主观判断

D.被审计单位的内部审计报告

3.下列关于审计风险的分类,不属于审计风险组成部分的是:

A.重大错报风险

B.检查风险

C.控制风险

D.评估风险

4.审计师在执行审计程序时,下列哪种方法不是获取审计证据的常用方法?

A.观察法

B.审查法

C.监理法

D.询问法

5.下列关于内部控制要素,不属于内部控制五要素的是:

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.审计活动

6.审计师在出具审计报告时,下列哪种意见类型表明被审计单位财务报表存在重大错报?

A.无保留意见

B.保留意见

C.无法表示意见

D.反对意见

7.审计师在审计过程中,下列哪种情况可能导致审计师发表保留意见?

A.审计师无法获取足够的审计证据

B.被审计单位内部控制存在缺陷

C.审计师对被审计单位的财务报表存在疑问

D.以上都是

8.审计师在审计报告中,下列哪项内容不属于审计报告的必要内容?

A.审计意见

B.审计师声明

C.被审计单位管理层声明

D.审计师对被审计单位财务报表的评估

9.下列关于审计质量控制,不属于审计质量控制要素的是:

A.审计师职业道德

B.审计师专业胜任能力

C.审计工作底稿

D.审计