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文件名称:2024年审计师考前复习策略试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-16
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文档摘要

2024年审计师考前复习策略试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计目标的表述,正确的是()

A.查明财务报表是否公允地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量

B.评价内部控制的有效性

C.验证企业财务报告的真实性

D.提高企业财务报表的质量

答案:ABCD

2.审计程序按其性质分为()

A.普查程序

B.验证程序

C.审计调查程序

D.审计分析程序

答案:BCD

3.下列关于审计风险的说法,正确的是()

A.审计风险是指审计人员对财务报表的审计意见与财务报表实际状况不符的可能性

B.审计风险由固有风险、控制风险和检查风险组成

C.审计风险与审计人员的工作质量成正比

D.审计风险与审计人员的职业道德成正比

答案:AB

4.下列关于内部控制的说法,正确的是()

A.内部控制是指企业为实现经营目标,保护资产安全,确保财务报告的可靠性等目的而制定和实施的一系列措施和程序

B.内部控制分为控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控五个要素

C.内部控制的有效性直接影响审计风险的高低

D.内部控制是企业管理的核心

答案:ABC

5.下列关于审计证据的说法,正确的是()

A.审计证据是审计人员为形成审计意见所依据的各种资料和事实

B.审计证据有外部证据和内部证据之分

C.审计证据的质量越高,审计意见的可信度就越高

D.审计证据的充分性取决于审计人员的专业判断

答案:ABCD

6.下列关于审计工作底稿的说法,正确的是()

A.审计工作底稿是审计人员对审计程序的实施、审计证据的收集、分析和评价等工作的记录

B.审计工作底稿应当真实、完整、客观、准确

C.审计工作底稿是审计意见的基础

D.审计工作底稿是审计机构对外提供审计服务的依据

答案:ABCD

7.下列关于审计报告的说法,正确的是()

A.审计报告是审计人员对审计对象财务报表的真实性、合规性、公允性等发表审计意见的书面文件

B.审计报告应当真实、客观、公正

C.审计报告是审计工作的最终成果

D.审计报告是审计机构对外提供审计服务的依据

答案:ABCD

8.下列关于审计职业道德的说法,正确的是()

A.审计职业道德是指审计人员在执行审计业务过程中应遵守的行为规范和职业操守

B.审计职业道德包括诚实、公正、保密、独立性等原则

C.审计职业道德是审计人员职业道德素养的重要组成部分

D.审计职业道德是审计人员职业发展的基础

答案:ABCD

9.下列关于审计质量控制的说法,正确的是()

A.审计质量控制是指审计机构对审计业务实施过程和结果进行监控和评估,以确保审计质量的措施

B.审计质量控制包括内部审计和外部审计两个层次

C.审计质量控制是审计机构保证审计质量的重要手段

D.审计质量控制有助于提高审计人员的工作效率

答案:ABC

10.下列关于审计信息化管理的说法,正确的是()

A.审计信息化管理是指运用信息技术手段,对审计业务进行全过程管理的一种管理模式

B.审计信息化管理可以提高审计效率和质量

C.审计信息化管理有助于审计风险的防范和内部控制的有效实施

D.审计信息化管理是审计行业发展的必然趋势

答案:ABCD

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计人员应当保持独立性,不受被审计单位的影响。()

答案:正确

2.审计人员对审计过程中发现的重大问题,应当及时向被审计单位报告。()

答案:正确

3.审计人员可以接受被审计单位的任何馈赠。()

答案:错误

4.审计人员可以同时为被审计单位提供咨询服务。()

答案:错误

5.审计人员应当对审计过程中获取的保密信息予以保密。()

答案:正确

6.审计人员可以参与被审计单位的决策过程。()

答案:错误

7.审计人员应当对审计意见负责,不得受他人指使。()

答案:正确

8.审计人员可以不遵守审计准则的要求。()

答案:错误

9.审计人员应当对审计过程中发现的内部控制缺陷提出改进建议。()

答案:正确

10.审计人员对审计意见的真实性、公正性、完整性负责。()

答案:正确

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计程序的基本步骤。

答案:审计程序的基本步骤包括:接受审计业务、制定审计计划、实施风险评估、执行审计程序、收集审计证据、分析审计证据、评价审计发现、编写审计报告、完成审计工作。

2.什么是审计风险?审计风险由哪三个要素组成?

答案:审计风险是指审计人员对财务报表的审计意见与财务报表实际状况不符的可能性。审计风险由固有风险、控制风险和检查风险三个要素组成。

3.内部控制的五个要素分别是什么?

答案:内部控制的