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文件名称:2024年审计师应试分类试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-16
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文档摘要

2024年审计师应试分类试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计师职业道德的基本原则,正确的有:

A.独立性

B.客观性

C.实事求是

D.保守秘密

2.下列属于审计师职业责任的有:

A.对客户负责

B.对社会负责

C.对自己负责

D.对审计机构负责

3.下列关于审计风险的概念,正确的有:

A.风险是指可能对财务报表产生重大影响的错报

B.风险是指可能导致财务报表出现重大错报的可能性

C.风险是指可能导致财务报表出现错误的可能性

D.风险是指可能导致财务报表出现偏差的可能性

4.下列关于审计程序的说法,正确的有:

A.审计程序是审计师在审计过程中采取的一系列步骤

B.审计程序是审计师为了获取充分、适当的审计证据而实施的程序

C.审计程序是审计师为了确定财务报表是否存在重大错报而实施的程序

D.审计程序是审计师为了评估财务报表的真实性和公允性而实施的程序

5.下列关于审计证据的说法,正确的有:

A.审计证据是指审计师为了支持审计结论而获取的信息

B.审计证据是指审计师为了证明财务报表的真实性和公允性而获取的信息

C.审计证据是指审计师为了评估财务报表风险而获取的信息

D.审计证据是指审计师为了确定财务报表是否存在重大错报而获取的信息

6.下列关于审计报告的说法,正确的有:

A.审计报告是审计师对财务报表的真实性和公允性发表意见的书面文件

B.审计报告是审计师对财务报表的合规性发表意见的书面文件

C.审计报告是审计师对财务报表的合法性发表意见的书面文件

D.审计报告是审计师对财务报表的准确性发表意见的书面文件

7.下列关于内部控制的说法,正确的有:

A.内部控制是指组织为达到其目标而采取的一系列控制措施

B.内部控制是指组织为防止和发现错误、舞弊而采取的一系列控制措施

C.内部控制是指组织为提高效率和效果而采取的一系列控制措施

D.内部控制是指组织为保护资产安全而采取的一系列控制措施

8.下列关于审计师独立性原则的说法,正确的有:

A.审计师独立性是指审计师在执行审计业务时,应保持客观公正的态度

B.审计师独立性是指审计师在执行审计业务时,应保持与客户之间的利益冲突

C.审计师独立性是指审计师在执行审计业务时,应保持与审计机构之间的利益冲突

D.审计师独立性是指审计师在执行审计业务时,应保持与被审计单位之间的利益冲突

9.下列关于审计师专业胜任能力的说法,正确的有:

A.审计师专业胜任能力是指审计师具备执行审计业务所需的学识、技能和经验

B.审计师专业胜任能力是指审计师具备执行审计业务所需的学识、技能和职业道德

C.审计师专业胜任能力是指审计师具备执行审计业务所需的学识、技能和独立性

D.审计师专业胜任能力是指审计师具备执行审计业务所需的学识、技能和公正性

10.下列关于审计师职业责任的说法,正确的有:

A.审计师职业责任是指审计师在执行审计业务时,应承担相应的法律责任

B.审计师职业责任是指审计师在执行审计业务时,应承担相应的道德责任

C.审计师职业责任是指审计师在执行审计业务时,应承担相应的社会责任

D.审计师职业责任是指审计师在执行审计业务时,应承担相应的行业责任

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,应当保持职业怀疑态度。()

2.审计师对客户的内部控制进行评估,目的是为了确定内部控制的有效性。()

3.审计师在审计过程中,可以不遵守审计准则的要求。()

4.审计师在编制审计报告时,应当对财务报表的真实性和公允性发表意见。()

5.审计师在审计过程中,可以不进行必要的调查和核实。()

6.审计师在执行审计业务时,应当保持与客户之间的独立性。()

7.审计师在审计过程中,可以仅对财务报表中的重大错报发表意见。()

8.审计师在执行审计业务时,应当遵守保密原则。()

9.审计师在审计过程中,应当对客户的所有交易和事项进行审计。()

10.审计师在执行审计业务时,可以不遵守审计师职业道德规范。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计业务时,如何保持独立性。

2.简述审计师在审计过程中,如何识别和评估财务报表的重大错报风险。

3.简述审计师在编制审计报告时,应当包含哪些基本要素。

4.简述审计师在审计过程中,如何获取充分、适当的审计证据。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中,如何运用职业判断来提高审计质量。

2.论述在数字化时代,审计师面临的挑战及其应对策略。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计师