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文件名称:2024年初级审计师考试要点整理及试题与答案.docx
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更新时间:2025-05-16
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文档摘要

2024年初级审计师考试要点整理及试题与答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计的定义,正确的是:

A.审计是一种经济监督活动

B.审计是一种独立的鉴证活动

C.审计是一种经济评价活动

D.审计是一种管理咨询活动

2.下列哪些属于审计的职能?

A.预防性职能

B.监督性职能

C.评价性职能

D.指导性职能

3.审计的基本程序包括:

A.审前调查

B.制定审计计划

C.审计实施

D.审计报告

4.审计风险包括:

A.风险因素

B.风险控制

C.风险识别

D.风险评估

5.下列关于审计证据的说法,正确的是:

A.审计证据应当具有充分性

B.审计证据应当具有适当性

C.审计证据应当具有客观性

D.审计证据应当具有相关性

6.下列关于审计抽样方法的说法,正确的是:

A.随机抽样

B.分层抽样

C.系统抽样

D.概率抽样

7.下列关于内部控制的说法,正确的是:

A.内部控制是一种制度安排

B.内部控制是一种管理活动

C.内部控制是一种风险防范措施

D.内部控制是一种经济效益评价方法

8.下列关于审计报告的说法,正确的是:

A.审计报告是对审计结果的总结

B.审计报告是对审计过程的记录

C.审计报告是对审计意见的表述

D.审计报告是对审计责任的说明

9.下列关于审计职业道德的说法,正确的是:

A.审计人员应当保持独立性和客观性

B.审计人员应当保守秘密

C.审计人员应当遵循法律法规

D.审计人员应当维护审计职业形象

10.下列关于审计师职责的说法,正确的是:

A.审计师应当对审计对象的真实性、合法性和有效性进行审查

B.审计师应当对审计结果负责

C.审计师应当对审计对象的信息保密

D.审计师应当遵守审计职业道德

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,应当保持职业怀疑态度。()

2.审计报告的目的是向被审计单位管理层提供财务报表的真实性、合法性和有效性。()

3.审计证据的可靠性越高,审计风险就越低。()

4.审计师在执行审计业务时,可以接受被审计单位的任何馈赠。()

5.内部控制的有效性越高,审计范围可以相应缩小。()

6.审计师在审计过程中,可以不进行风险评估。()

7.审计师在编制审计报告时,应当对审计意见承担责任。()

8.审计师在审计过程中,发现重大问题时,应当立即向被审计单位报告。()

9.审计师在审计过程中,应当遵守保密原则,不得泄露被审计单位的信息。()

10.审计师在审计过程中,可以自行决定是否采用抽样审计方法。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计的基本程序。

2.解释审计证据的充分性和适当性。

3.说明审计师在执行审计业务时应遵循的职业道德规范。

4.描述内部控制的基本要素及其在审计中的作用。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计在维护市场经济秩序中的重要作用。

2.分析审计师在审计过程中如何有效识别和评估审计风险。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪项不是审计的职能?

A.预防性职能

B.监督性职能

C.评价性职能

D.市场推广职能

2.审计证据的可靠性通常取决于:

A.证据的来源

B.证据的形态

C.证据的完整性

D.证据的复杂性

3.下列哪项不是内部控制的基本要素?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

4.审计师在审计过程中,下列哪项行为是违反职业道德的?

A.保持独立性和客观性

B.接受被审计单位的礼品

C.保守秘密

D.遵守法律法规

5.审计抽样方法中的“分层抽样”是指:

A.随机从总体中抽取样本

B.将总体划分为若干层次,从每个层次中随机抽取样本

C.根据样本的大小调整抽样比例

D.对样本进行分类,分别进行审计

6.审计报告的目的是:

A.向被审计单位管理层提供财务报表的真实性、合法性和有效性

B.向股东和投资者提供财务报表的审计意见

C.向公众展示被审计单位的财务状况

D.向监管部门报告审计结果

7.审计师在执行审计业务时,下列哪项是必要的?

A.审计师的个人利益

B.被审计单位的利益

C.审计师的独立性

D.被审计单位的独立性

8.下列哪项不是审计师在审计过程中应当关注的风险?

A.财务报表重大错报风险

B.审计师自身能力不足风险

C.审计环境变化风险

D.被审计单位内部控制缺陷风险

9.审计师在编制审计报告时,下列哪项内容是必须包含的?

A.审计师对被审计单位管理层的评价

B.审计师对被审计单位财务报表的意见

C.审计