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文件名称:2024年初级审计师新趋势试题总结.docx
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更新时间:2025-05-16
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文档摘要

2024年初级审计师新趋势试题总结

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.以下哪项不属于审计师职业道德规范的要求?

A.独立性

B.客观性

C.专业胜任能力

D.隐私保护

2.在审计过程中,审计师应当遵循以下哪些原则?

A.重要性原则

B.客观性原则

C.完整性原则

D.确定性原则

3.以下哪项不属于审计计划阶段的工作内容?

A.确定审计目标

B.确定审计范围

C.确定审计方法

D.确定审计报告格式

4.审计师在执行实质性程序时,应关注哪些方面?

A.交易的真实性

B.交易的合法性

C.交易的经济效益

D.交易的完整性

5.审计师在编制审计报告时,应遵循以下哪些原则?

A.客观性原则

B.完整性原则

C.公正性原则

D.保密性原则

6.以下哪些属于审计师在审计过程中应采取的风险评估方法?

A.审计抽样

B.审计检查

C.审计调查

D.审计分析

7.审计师在审计过程中,以下哪些属于审计证据?

A.会计凭证

B.财务报表

C.内部控制手册

D.采访记录

8.以下哪些属于审计师在审计过程中应遵循的审计程序?

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.审计归档

9.审计师在审计过程中,以下哪些属于审计意见?

A.无保留意见

B.保留意见

C.拒绝表示意见

D.无法表示意见

10.以下哪些属于审计师在审计过程中应关注的企业内部控制?

A.权责分明

B.制度健全

C.执行有力

D.持续改进

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计工作时,不受任何外部压力和干扰,保持独立性。()

2.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的所有财务信息进行全面审查。()

3.审计师在确定审计程序时,应当根据被审计单位的具体情况灵活调整。()

4.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大错报时,应当立即向被审计单位管理层报告。()

5.审计师在审计报告中,应当对被审计单位的财务状况进行评价,并提出改进建议。()

6.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的内部控制进行评估,并对其有效性发表意见。()

7.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在舞弊行为,应当立即向相关监管部门报告。()

8.审计师在审计报告中,对于无法获取充分、适当的审计证据的情况,应当发表无法表示意见。()

9.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的财务报表进行审计,但不涉及对其经营管理的评价。()

10.审计师在执行审计工作时,应当遵循国际审计准则和中国注册会计师审计准则。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在审计过程中如何保持独立性。

2.请列举审计师在审计计划阶段需要考虑的主要因素。

3.解释审计师在审计过程中如何运用风险评估方法。

4.简述审计师在审计报告中应包含哪些基本内容。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在新时代下面临的挑战及应对策略。

2.分析内部控制对审计工作的重要性及其在提高审计效率中的作用。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪项不是审计师在审计过程中应遵循的职业道德原则?

A.独立性

B.客观性

C.利益冲突

D.保密性

2.审计师在审计计划阶段,以下哪项工作不是必须的?

A.确定审计目标

B.确定审计范围

C.确定审计时间

D.确定审计方法

3.下列哪项不属于审计师在实施审计程序时使用的实质性程序?

A.审计抽样

B.审计检查

C.审计调查

D.审计咨询

4.审计师在编制审计报告时,以下哪项不是必须包含的内容?

A.审计意见

B.审计发现

C.审计结论

D.审计建议

5.下列哪项不是审计师在审计过程中使用的风险评估方法?

A.审计分析

B.审计抽样

C.审计检查

D.审计调查

6.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计证据的来源?

A.会计记录

B.外部证据

C.内部证据

D.个人经验

7.下列哪项不是审计师在审计报告中可能发表的审计意见?

A.无保留意见

B.保留意见

C.拒绝表示意见

D.无条件意见

8.审计师在审计过程中,以下哪项不是内部控制的目标?

A.防止和发现错误

B.保障资产安全

C.提高经营效率

D.优化税收筹划

9.下列哪项不是审计师在审计过程中应关注的企业内部控制要素?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.监控

10.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师的职责?

A.审查财务报表

B.评估内部控制

C.发现和报告舞弊

D.提供税务筹划建议

试卷答案如下

一、多项选择题

1.