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文件名称:2024年中级审计师考试资源汇总试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-16
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文档摘要

2024年中级审计师考试资源汇总试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于企业内部控制要素?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

2.在进行内部控制审计时,审计师应重点关注哪些内容?

A.内部控制的合理性

B.内部控制的有效性

C.内部控制的风险

D.内部控制的合规性

3.以下哪些属于审计师在进行审计计划阶段应考虑的因素?

A.审计风险

B.审计范围

C.审计方法

D.审计时间

4.在审计过程中,审计师如何识别和评估财务报表舞弊?

A.获取充分、适当的审计证据

B.分析异常交易和账户余额

C.评估舞弊风险

D.识别舞弊迹象

5.以下哪些属于审计报告的基本要素?

A.审计意见

B.审计发现

C.审计师声明

D.财务报表说明

6.在进行审计工作底稿的编制时,审计师应遵循哪些原则?

A.审计底稿的真实性

B.审计底稿的完整性

C.审计底稿的准确性

D.审计底稿的时效性

7.以下哪些属于审计师在执行审计工作时应关注的职业道德要求?

A.客观性

B.独立性

C.保密性

D.责任心

8.下列哪些属于审计师在执行审计业务时应遵循的相关法律法规?

A.《中华人民共和国审计法》

B.《中华人民共和国公司法》

C.《中华人民共和国证券法》

D.《中华人民共和国会计法》

9.在审计过程中,审计师如何识别和评估关联交易的风险?

A.分析关联方的性质

B.评估关联交易的合理性

C.获取充分、适当的审计证据

D.识别关联交易可能存在的利益冲突

10.以下哪些属于审计师在出具审计报告时应遵循的程序?

A.审查审计证据

B.形成审计意见

C.编制审计报告

D.审计报告的披露

二、判断题(每题2分,共10题)

1.内部控制的目标是确保企业财务报表的真实、公允。()

2.审计师在进行风险评估时,应当将风险评估与控制活动相结合。()

3.审计师在执行审计工作时,可以不遵守职业道德规范。(×)

4.审计意见应当仅基于审计师获取的充分、适当的审计证据。()

5.审计工作底稿是审计师进行审计工作的记录和证明,应当保留10年以上。(×)

6.审计师在执行审计业务时,不得接受被审计单位的任何形式的礼物或报酬。()

7.审计师在进行审计时,可以不关注被审计单位的内部控制设计。(×)

8.审计师在出具审计报告时,应当对财务报表的合法性进行评价。()

9.审计师在执行审计业务时,应当保持独立性,不受外界干扰。()

10.审计师在审计过程中,应当关注被审计单位的管理层和治理层。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述内部控制自我评估程序的主要步骤。

2.说明审计师在审计计划阶段如何识别和评估财务报表舞弊风险。

3.阐述审计师在出具审计报告时,应当如何处理与管理层意见不一致的情况。

4.简要说明审计师在执行审计工作时,如何确保审计工作的独立性。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在执行审计业务时,如何通过有效的沟通来提高审计质量和效率。

2.分析在当前经济环境下,审计师如何应对新兴技术和业务模式对审计工作带来的挑战。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计师职责的描述,不正确的是:

A.对财务报表的真实性、公允性发表意见

B.确保企业内部控制的有效性

C.评估企业的经营风险

D.对企业治理结构提出建议

2.审计师在执行审计工作时,应当遵循的审计准则不包括:

A.独立性

B.客观性

C.职业道德

D.创新性

3.下列哪项不属于审计师在审计计划阶段的工作内容?

A.确定审计范围

B.评估审计风险

C.确定审计方法

D.确定审计时间

4.审计师在执行审计工作时,下列哪种情况不属于舞弊迹象?

A.财务报表中的异常交易

B.会计估计的不合理性

C.管理层对审计师的抵制

D.财务报表中的错报

5.审计师在编制审计报告时,下列哪种表述是错误的?

A.审计意见应当明确、完整

B.审计意见应当基于充分、适当的审计证据

C.审计意见应当仅对财务报表发表

D.审计意见应当包括对管理层声明的评价

6.审计师在执行审计工作时,下列哪项不是职业道德的要求?

A.客观性

B.独立性

C.保密性

D.效率

7.下列关于审计工作底稿的描述,正确的是:

A.审计工作底稿可以随意更改

B.审计工作底稿应当完整记录审计过程

C.审计工作底稿可以不保留10年以上

D.审计工作底稿不需要经过被审计单位的确认

8.审计师在执行审计业务时,下列哪项不是法律、法规的