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文件名称:2024年中级审计师考试详细规划试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-16
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文档摘要

2024年中级审计师考试详细规划试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于审计的职能?

A.评估内部控制

B.检查财务报表的合法性

C.评价管理层的治理结构

D.识别和评估财务风险

2.下列关于审计风险的说法,正确的是:

A.审计风险是由固有风险、控制风险和检查风险构成的

B.审计风险与审计范围成正比

C.降低检查风险可以通过扩大审计范围实现

D.审计风险与审计师的独立性无关

3.审计程序分为哪些阶段?

A.风险评估

B.审计计划

C.审计实施

D.审计报告

4.下列关于审计证据的说法,正确的是:

A.审计证据应当具有充分性和适当性

B.审计证据可以是内部证据,也可以是外部证据

C.审计证据的收集应当遵循独立性原则

D.审计证据的收集应当遵循完整性原则

5.下列关于审计报告的说法,正确的是:

A.审计报告应当客观、公正地反映被审计单位的财务状况

B.审计报告应当明确指出审计师的审计范围和审计程序

C.审计报告应当说明审计师对被审计单位财务报表的审计意见

D.审计报告应当对被审计单位的内部控制进行评价

6.下列关于审计师职业道德的说法,正确的是:

A.审计师应当遵守国家法律法规和行业规范

B.审计师应当保持独立性,不得为被审计单位提供审计以外的服务

C.审计师应当保守被审计单位的商业秘密

D.审计师应当接受客户的监督和检查

7.下列关于内部控制的说法,正确的是:

A.内部控制是组织内部的管理和监督体系

B.内部控制的目的在于保护资产、保证财务报告的可靠性、提高经营效率和效果

C.内部控制应当由管理层负责实施和监督

D.内部控制可以降低审计风险

8.下列关于审计抽样技术的说法,正确的是:

A.审计抽样技术包括随机抽样和非随机抽样

B.随机抽样可以提高审计结果的可靠性

C.非随机抽样适用于特定审计目的

D.审计抽样技术可以降低审计成本

9.下列关于审计准则的说法,正确的是:

A.审计准则是审计师进行审计工作的规范和指南

B.审计准则是由审计师协会制定的

C.审计准则的制定应当遵循科学性、公正性和实用性原则

D.审计准则的制定应当与国家法律法规相一致

10.下列关于审计师职业责任的说法,正确的是:

A.审计师应当对审计意见承担职业责任

B.审计师应当对审计过程中的错误承担职业责任

C.审计师应当对被审计单位的财务报表承担职业责任

D.审计师应当对审计过程中的违规行为承担职业责任

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,应当保持独立性和客观性。(正确)

2.审计师对客户的财务报表进行审计,不需要考虑客户的内部控制有效性。(错误)

3.审计师在审计过程中,可以接受客户的礼品或招待。(错误)

4.审计师在审计过程中,如果发现重大错报,应当立即通知客户管理层。(正确)

5.审计师在编制审计报告时,可以仅对财务报表的真实性发表意见。(错误)

6.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的内部控制进行评价。(正确)

7.审计师在执行审计业务时,应当遵循职业道德规范。(正确)

8.审计师在审计过程中,可以对被审计单位的经营决策提出建议。(错误)

9.审计师在审计过程中,应当保持职业怀疑态度。(正确)

10.审计师在审计过程中,可以接受客户的关联方交易。(错误)

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计风险的三要素及其相互关系。

2.说明审计师在执行审计业务时,如何保持独立性。

3.简述审计抽样技术的基本原理及其应用。

4.说明审计师在编制审计报告时,应当包括哪些基本内容。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中如何通过风险评估来提高审计效率和质量。

2.阐述内部控制对审计工作的重要性,并分析审计师在审计过程中如何对内部控制进行评价。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,下列哪项不是审计目标?

A.评价财务报表的公允性

B.评估管理层的治理结构

C.验证财务报表的真实性

D.确定税收合规性

2.下列关于审计证据可靠性的说法,正确的是:

A.内部证据比外部证据更可靠

B.外部证据比内部证据更可靠

C.内部证据和外部证据可靠性相同

D.无法判断内部证据和外部证据的可靠性

3.在审计过程中,下列哪项不是审计师的责任?

A.确保审计意见的客观性

B.遵守审计准则和职业道德规范

C.向客户收取审计费用

D.确保财务报表的公允性

4.审计师在编制审计报告时,下列哪项不是必要内容?

A.审计意见

B.审计范围

C.审计师对被审计单位内部控制的有效性评价