2024年考试必备中级审计师试题及答案
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一、多项选择题(每题2分,共10题)
1.下列关于审计的定义,正确的有:
A.审计是对企业财务报表的真实性和公允性进行独立评价的活动
B.审计是对企业内部控制进行评价的活动
C.审计是对企业经营活动的合规性进行评价的活动
D.审计是对企业经济责任进行评价的活动
2.下列关于审计证据的属性,正确的有:
A.审计证据的充分性
B.审计证据的适当性
C.审计证据的真实性
D.审计证据的可靠性
3.下列关于审计程序,正确的有:
A.审计计划
B.审计实施
C.审计报告
D.审计后续程序
4.下列关于内部控制,正确的有:
A.内部控制是为了确保企业目标的实现
B.内部控制是为了保证企业资产的安全
C.内部控制是为了保证企业财务报表的真实性
D.内部控制是为了提高企业运营效率
5.下列关于审计报告,正确的有:
A.审计报告是对审计过程的总结
B.审计报告是对审计结果的总结
C.审计报告是对被审计单位财务报表的意见
D.审计报告是对被审计单位内部控制的意见
6.下列关于审计师职业道德,正确的有:
A.审计师应保持独立性
B.审计师应保持公正性
C.审计师应保持保密性
D.审计师应保持专业性
7.下列关于审计风险,正确的有:
A.审计风险是指审计过程中可能出现的错误或遗漏
B.审计风险是指审计过程中可能出现的舞弊行为
C.审计风险是指审计过程中可能出现的法律责任
D.审计风险是指审计过程中可能出现的审计失败
8.下列关于审计抽样,正确的有:
A.审计抽样是为了降低审计成本
B.审计抽样是为了提高审计效率
C.审计抽样是为了确保审计结果的准确性
D.审计抽样是为了确保审计过程的合规性
9.下列关于审计报告的发表,正确的有:
A.审计报告应在审计工作完成后立即发表
B.审计报告应在审计工作完成后一段时间后发表
C.审计报告应在被审计单位管理层认可后发表
D.审计报告应在审计机构内部审核通过后发表
10.下列关于审计师资格,正确的有:
A.审计师应具备相应的专业知识和技能
B.审计师应具备良好的职业道德
C.审计师应具备相应的教育背景
D.审计师应具备相应的实践经验
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二、判断题(每题2分,共10题)
1.审计师在执行审计工作时,必须保持完全的独立性。()
2.审计证据的可靠性是指证据的真实性和完整性。()
3.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大舞弊行为时,应立即向被审计单位管理层报告。()
4.内部控制的有效性可以直接影响审计师对财务报表的审计意见。()
5.审计师在审计过程中,应遵循审计准则的要求。()
6.审计师在审计过程中,可以自行决定审计程序和审计方法。()
7.审计师在审计过程中,对被审计单位内部控制的有效性进行评价时,可以仅依赖于内部控制自我评估报告。()
8.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错误,应立即向被审计单位管理层报告。()
9.审计师在审计过程中,应保持公正、客观和诚信的态度。()
10.审计师在审计过程中,对被审计单位的财务报表进行审计时,应关注其财务状况和经营成果。()
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三、简答题(每题5分,共4题)
1.简述审计师在审计过程中应遵循的审计原则。
2.简述审计证据的三个基本属性及其重要性。
3.简述内部控制的目标及其对企业的重要性。
4.简述审计师在审计过程中如何应对审计风险。
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四、论述题(每题10分,共2题)
1.论述审计师在审计过程中如何确保审计意见的客观性和公正性。
2.论述在当前经济环境下,审计师如何应对日益复杂的审计环境和挑战。
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五、单项选择题(每题2分,共10题)
1.下列关于审计师职责的描述,不正确的是:
A.对财务报表的真实性和公允性发表意见
B.对被审计单位的内部控制进行评价
C.对被审计单位的经营成果进行评价
D.对被审计单位的法律合规性进行评价
2.审计师在执行审计工作时,应遵循的审计准则不包括:
A.审计准则
B.会计准则
C.财务报告准则
D.税务准则
3.下列关于审计证据的描述,正确的是:
A.审计证据应当充分、适当,以支持审计意见
B.审计证据应当真实、可靠,以支持审计意见
C.审计证据应当充分、真实,以支持审计意见
D.审计证据应当适当、可靠,以支持审计意见
4.内部控制的目标不包括:
A.保证财务报告的可靠性