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文件名称:2024年审计师考试有效备考方法试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-16
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文档摘要

2024年审计师考试有效备考方法试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计目标的描述,正确的是()

A.评价财务报表的公允性

B.验证财务报表的真实性

C.评估内部控制的有效性

D.发现并报告财务报表中的重大错报

2.下列属于审计程序的是()

A.查阅公司章程

B.审查销售合同

C.询问管理层

D.编制审计报告

3.下列关于审计证据的描述,正确的是()

A.审计证据应当具有充分性和适当性

B.审计证据应当与审计目标相关

C.审计证据应当具有客观性

D.审计证据应当具有可靠性

4.下列关于内部控制要素的描述,正确的是()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

5.下列关于审计师职业道德的描述,正确的是()

A.保持独立性和客观性

B.保守客户秘密

C.遵守法律法规

D.保持专业胜任能力

6.下列关于审计报告的描述,正确的是()

A.审计报告应当包含审计意见

B.审计报告应当包含管理层对财务报表的责任

C.审计报告应当包含审计范围和程序

D.审计报告应当包含审计师对财务报表的意见

7.下列关于审计师职业责任的描述,正确的是()

A.审计师对财务报表的真实性负责

B.审计师对审计报告的公正性负责

C.审计师对客户的合法权益负责

D.审计师对审计工作的质量负责

8.下列关于审计师职业风险的描述,正确的是()

A.审计师可能因未能发现重大错报而承担法律责任

B.审计师可能因违反职业道德规范而受到行业处罚

C.审计师可能因未能保持独立性而承担职业风险

D.审计师可能因未能保持专业胜任能力而承担职业风险

9.下列关于审计师业务承接的描述,正确的是()

A.审计师应当评估客户的财务状况

B.审计师应当评估客户的内部控制

C.审计师应当评估客户的业务环境

D.审计师应当评估客户的诚信度

10.下列关于审计师业务持续的描述,正确的是()

A.审计师应当定期评估客户的财务状况

B.审计师应当定期评估客户的内部控制

C.审计师应当定期评估客户的业务环境

D.审计师应当定期评估客户的诚信度

姓名:____________________

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计工作时,应当保持独立性和客观性。()

2.审计师在编制审计报告时,应当对财务报表的公允性发表意见。()

3.审计师在执行审计程序时,应当对审计证据进行充分性评估。()

4.审计师在执行审计工作时,有权要求管理层提供必要的文件和资料。()

5.审计师在执行审计工作时,应当对客户的内部控制进行评估。()

6.审计师在执行审计工作时,应当对客户的业务环境进行了解。()

7.审计师在执行审计工作时,应当对财务报表的编制基础进行审查。()

8.审计师在执行审计工作时,应当对财务报表的编制方法进行审查。()

9.审计师在执行审计工作时,应当对财务报表的披露进行审查。()

10.审计师在执行审计工作时,应当对财务报表的合规性进行审查。()

姓名:____________________

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计工作时,如何保持独立性。

2.简述审计师在评估内部控制时,应当关注哪些关键要素。

3.简述审计师在执行风险评估程序时,应当采取哪些步骤。

4.简述审计师在编制审计报告时,应当包括哪些主要内容。

姓名:____________________

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在执行审计工作时,如何确保审计证据的充分性和适当性。

2.论述在当前经济环境下,审计师如何应对财务报表舞弊的风险。

姓名:____________________

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪项不属于审计师的职责?()

A.对财务报表的真实性发表意见

B.提供财务咨询服务

C.评估内部控制的有效性

D.发现并报告财务报表中的重大错报

2.审计师在执行审计程序时,下列哪种证据最可靠?()

A.内部控制文件

B.外部审计报告

C.管理层声明

D.会计凭证

3.下列哪种情况下,审计师可能发表保留意见?()

A.财务报表存在重大错报,但不影响公允性

B.财务报表存在重大错报,影响公允性

C.财务报表存在重大不确定性,但不影响公允性

D.财务报表存在重大不确定性,影响公允性

4.审计师在执行审计工作时,下列哪种行为违反了职业道德?()

A.保持独立性和客观性

B.保守客户秘密

C.接受客户的礼品

D.公正地发表审计意见

5.审计师在执行审计