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文件名称:2024年审计师考试新 ба?дар与趋向试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-16
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文档摘要

2024年审计师考试新ба?дар与趋向试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计师职业道德的说法中,正确的是:

A.审计师应保持独立性和客观性

B.审计师应维护客户利益

C.审计师应保守客户秘密

D.审计师应接受客户的一切要求

2.审计师在执行审计工作时,应遵循以下原则,除了:

A.审计风险原则

B.审计质量原则

C.审计效率原则

D.审计合规性原则

3.下列关于内部控制的说法中,正确的是:

A.内部控制是企业管理的重要组成部分

B.内部控制可以预防、发现和纠正错误

C.内部控制可以确保财务报告的可靠性

D.内部控制可以替代审计工作

4.下列关于审计证据的说法中,正确的是:

A.审计证据是审计工作的基础

B.审计证据包括会计记录、财务报表等

C.审计证据可以分为直接证据和间接证据

D.审计证据的获取方式取决于审计师的经验

5.下列关于审计程序的说法中,正确的是:

A.审计程序是审计工作的步骤和方法

B.审计程序包括风险评估、内部控制测试、实质性程序等

C.审计程序应根据审计目标和范围进行调整

D.审计程序可以保证审计结果的准确性

6.下列关于审计报告的说法中,正确的是:

A.审计报告是审计师对财务报表发表意见的文件

B.审计报告包括管理层对财务报表的声明、审计师的审计意见等

C.审计报告应简明扼要、客观公正

D.审计报告的编制应根据审计准则进行

7.下列关于审计师独立性要求的说法中,正确的是:

A.审计师应保持专业独立性和业务独立性

B.审计师应独立于被审计单位的管理层

C.审计师应独立于被审计单位的股东

D.审计师应独立于被审计单位的审计委员会

8.下列关于审计师审计风险的说法中,正确的是:

A.审计风险是审计师在审计过程中面临的风险

B.审计风险包括固有风险、控制风险和检查风险

C.审计师应采取措施降低审计风险

D.审计风险与审计意见无关

9.下列关于审计师职业道德规范的说法中,正确的是:

A.审计师应遵守职业道德规范,维护审计师职业形象

B.审计师应遵守法律法规,确保审计工作的合法性

C.审计师应保持独立性,维护审计工作的客观性

D.审计师应保守客户秘密,不得泄露客户信息

10.下列关于审计师职业责任的说法中,正确的是:

A.审计师应履行职业责任,对审计工作负责

B.审计师应承担审计风险,对审计结果负责

C.审计师应履行社会责任,维护社会公共利益

D.审计师应遵守审计准则,保证审计工作的质量

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计工作时,必须遵循审计准则,确保审计工作的质量。()

2.审计师在审计过程中,可以接受被审计单位的任何馈赠。()

3.审计师在编制审计报告时,应当对财务报表的合法性、公允性发表审计意见。()

4.审计师在执行审计工作时,可以不遵守职业道德规范。()

5.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大舞弊行为时,应当立即向被审计单位报告。()

6.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制进行评价,但不对内部控制的有效性负责。()

7.审计师在审计过程中,对被审计单位的财务报表进行审计,但不对财务报表的真实性负责。()

8.审计师在审计过程中,可以不进行必要的审计程序,以节约审计成本。()

9.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位的财务报表存在重大错误,应当要求被审计单位进行调整。()

10.审计师在审计过程中,应当保持独立性,不得参与被审计单位的经营管理活动。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计工作时,如何评估被审计单位的内部控制。

2.解释审计师在审计过程中,如何获取和评价审计证据。

3.简要说明审计师在编制审计报告时,应包括哪些主要内容。

4.阐述审计师在执行审计工作时,如何处理审计过程中发现的重大问题。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中如何平衡审计风险与审计成本,并说明如何提高审计效率。

2.分析审计师在执行审计工作时,如何应对新兴技术和业务模式带来的挑战,并提出相应的应对策略。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计师职业道德的说法中,不属于基本原则的是:

A.独立性

B.客观性

C.专业胜任能力

D.客户满意

2.下列关于审计师独立性要求的说法中,不属于业务独立性的要求是:

A.审计师不得参与被审计单位的经营管理活动

B.审计师不得接受被审计单位的任何馈赠

C.审计师不得向被审计单位提供咨询服务

D.审计师不得与被审计单位存在家族关系

3.下列关于审计证据的说