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文件名称:实用教材推荐2024年高级审计师考试试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-17
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文档摘要

实用教材推荐2024年高级审计师考试试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.以下哪项不属于高级审计师考试的范围?

A.审计准则

B.企业财务报表编制

C.审计质量控制

D.企业内部控制

2.审计师在进行风险评估时,应当关注以下哪些因素?

A.企业的规模

B.企业的行业

C.企业的地理位置

D.企业的财务状况

3.下列哪项不是审计师在实施实质性程序时使用的审计程序?

A.调查和观察

B.分析程序

C.审计抽样

D.评估管理层和治理层

4.以下关于审计意见的表述,正确的是?

A.审计意见应当是客观、公正的

B.审计意见应当基于审计师的专业判断

C.审计意见应当对财务报表的真实性和公允性进行确认

D.审计意见应当对被审计单位的内部控制进行评价

5.下列哪项不是审计师应当遵守的职业行为规范?

A.保密

B.独立性

C.公正

D.敬业

6.在审计师执行财务报表审计时,以下哪项不是审计师应当关注的财务报表项目?

A.货币资金

B.固定资产

C.应收账款

D.所有者权益

7.审计师在实施审计程序时,应当关注哪些审计证据?

A.内部证据

B.外部证据

C.检查证据

D.访谈证据

8.以下关于审计报告的表述,正确的是?

A.审计报告应当包括审计意见

B.审计报告应当包括审计过程

C.审计报告应当包括被审计单位的财务状况

D.审计报告应当包括审计师的意见和判断

9.下列哪项不是审计师在执行审计业务时应当遵循的职业道德准则?

A.诚信

B.专业胜任能力

C.独立性

D.竞争

10.审计师在进行风险评估时,以下哪项不是审计师应当考虑的因素?

A.财务报表编制的合理性

B.企业内部控制的有效性

C.企业管理的效率

D.企业的社会责任

答案:

1.D

2.A,B,C,D

3.C

4.A,B,C

5.D

6.D

7.A,B,C,D

8.A,B,D

9.D

10.D

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,可以接受与审计客户有关联关系的客户提供的审计服务。(×)

2.审计师在实施风险评估程序时,应当全面了解被审计单位及其环境。(√)

3.审计师在实施审计程序时,应当使用分析程序以识别可能存在的错报风险。(√)

4.审计师在执行审计业务时,应当披露所有潜在的利益冲突。(√)

5.审计师在进行审计抽样时,可以不关注样本的代表性。(×)

6.审计师在编写审计报告时,应当对被审计单位的财务报表进行全面评价。(√)

7.审计师在执行审计业务时,可以接受客户提供的审计证据。(×)

8.审计师在实施审计程序时,应当优先考虑内部控制的有效性。(√)

9.审计师在执行审计业务时,可以同时担任被审计单位的咨询顾问。(×)

10.审计师在编写审计报告时,应当明确指出所有审计发现的重大错报。(√)

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计业务时,如何确保其独立性。

2.解释审计师在进行风险评估时,如何运用分析程序。

3.描述审计师在编写审计报告时,应当包含哪些必要内容。

4.阐述审计师在执行审计程序时,如何处理审计抽样结果。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在执行审计业务时,如何平衡独立性与专业判断之间的关系。

2.论述审计师在应对被审计单位内部控制缺陷时,应采取的审计策略和措施。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,以下哪项不是独立性的要求?

A.审计师应当保持客观公正

B.审计师不得接受来自客户的任何礼物

C.审计师可以接受客户提供的审计证据

D.审计师应当独立于被审计单位的管理层

2.下列关于审计抽样方法的描述,正确的是:

A.概率抽样适用于所有类型的审计证据

B.非概率抽样不适用于审计抽样

C.概率抽样和非概率抽样在审计实践中均可使用

D.审计抽样方法的选择不影响审计意见

3.审计师在实施审计程序时,以下哪项不是审计证据的获取方式?

A.审计询问

B.审计观察

C.审计计算

D.审计调查

4.下列关于审计意见的表述,正确的是:

A.审计意见应当对被审计单位的财务状况进行评价

B.审计意见应当对被审计单位的经营成果进行评价

C.审计意见应当对被审计单位的财务报表的真实性和公允性进行确认

D.审计意见应当对被审计单位的内部控制进行评价

5.审计师在执行审计业务时,以下哪项不是审计师应当遵守的职业道德规范?

A.诚信

B.专业胜任能力

C.独立性

D.追求利润

6.下列关于审计报告的表述,正确的是:

A.审计报告应