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文件名称:培训课程推荐 高级审计师考试试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-17
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培训课程推荐高级审计师考试试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪项不属于高级审计师考试大纲要求的知识点?

A.审计准则与职业道德

B.企业内部控制

C.会计制度设计

D.财务报表分析

2.审计师在执行审计工作时,以下哪项行为违反了审计独立性原则?

A.接受客户的礼品

B.拒绝客户的不正当要求

C.在审计报告中表达个人意见

D.保持与客户的长期合作关系

3.下列哪些属于高级审计师考试中常见的审计程序?

A.内部控制测试

B.交易流程测试

C.审计抽样

D.会计调整

4.以下哪项不属于高级审计师考试大纲中关于财务报表审计的要求?

A.审计计划

B.审计证据

C.审计意见

D.审计报告格式

5.在审计过程中,审计师应关注哪些可能导致财务报表重大错报的风险?

A.内部控制缺陷

B.财务报表编制错误

C.会计政策变更

D.利润操纵

6.以下哪项不属于审计师在审计报告中应披露的事项?

A.审计范围

B.审计程序

C.审计结论

D.审计费用

7.下列哪些属于高级审计师考试中关于审计师职业道德的要求?

A.维护职业形象

B.尊重客户隐私

C.公正、客观、独立

D.拒绝接受贿赂

8.在审计过程中,审计师应如何处理审计证据不足的情况?

A.要求客户提供更多证据

B.通过其他程序获取证据

C.直接发表保留意见

D.忽略证据不足的情况

9.以下哪项不属于高级审计师考试中关于审计报告的要求?

A.审计意见

B.审计范围

C.审计结论

D.审计师签名

10.在审计过程中,审计师如何判断客户的财务报表是否真实、公允?

A.通过分析财务报表数据

B.评估内部控制有效性

C.获取充分、适当的审计证据

D.直接依赖客户提供的财务报表

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计工作时,必须保持独立性,包括财务独立性和心理独立性。()

2.审计意见的类型只有无保留意见、保留意见和否定意见三种。()

3.审计师在审计过程中,如果发现客户存在重大舞弊行为,应当直接向监管机构报告。()

4.审计师在审计计划阶段,应当确定审计范围和审计程序,并评估审计风险。()

5.审计师在执行审计程序时,应当对审计证据进行独立判断,不受客户影响。()

6.审计师在审计报告中,应当对审计过程中发现的所有问题进行详细说明。()

7.内部控制测试的目的是评估内部控制的有效性,而不是发现内部控制缺陷。()

8.审计师在审计过程中,如果发现客户的财务报表存在重大错报,应当直接调整报表数据。()

9.审计师在审计报告中,应当对审计过程中发现的所有重大问题进行披露。()

10.审计师在审计过程中,如果发现客户的财务报表存在重大舞弊行为,应当先与客户沟通后再决定是否报告。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计程序时,如何评估和控制审计风险。

2.解释审计师在审计过程中,如何处理与客户的沟通和协调问题。

3.简要说明审计师在审计报告中,应当披露哪些审计事项。

4.阐述审计师在审计过程中,如何确保审计证据的充分性和适当性。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中如何运用专业判断,以及专业判断在审计工作中的作用。

2.阐述审计师在审计工作中如何平衡审计风险和审计成本,确保审计质量。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计师职业道德的说法中,正确的是:

A.审计师可以接受客户的任何形式的礼品

B.审计师应当保持独立性,包括财务独立性和心理独立性

C.审计师可以接受客户的雇佣,担任其内部审计职位

D.审计师可以参与客户的决策过程

2.在审计过程中,审计师发现客户的财务报表存在重大错报,以下哪项处理方式是正确的?

A.直接调整报表数据

B.要求客户提供更多证据

C.忽略错报,发表无保留意见

D.发表保留意见,并要求客户进行调整

3.下列哪项不是审计师在审计计划阶段需要考虑的因素?

A.审计目标

B.审计范围

C.审计费用

D.审计风险

4.审计师在执行审计程序时,以下哪种抽样方法通常用于测试内部控制?

A.随机抽样

B.层次抽样

C.系统抽样

D.便利抽样

5.下列关于审计证据的说法中,正确的是:

A.审计证据应当是审计师获取的

B.审计证据应当是可靠的

C.审计证据应当是充分的

D.以上都是

6.审计师在审计报告中,以下哪种意见类型表明财务报表存在重大错报?

A.无保留意见

B.保留意见

C.拒绝表示意见

D.无条件表示意见

7.审计师在审计过程中,以下哪种行