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文件名称:企业审计实务探讨试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-17
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文档摘要

企业审计实务探讨试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于企业内部控制的目标?()

A.提高企业经营效率

B.风险管理

C.保障企业资产安全

D.促进企业合规经营

2.审计师在进行内部控制测试时,以下哪些方法可以帮助其评估控制活动的有效性?()

A.观察法

B.询问法

C.样本测试法

D.重新执行法

3.下列哪些因素可能导致审计师对内部控制的有效性产生怀疑?()

A.内部控制设计不完善

B.内部控制执行不到位

C.内部控制存在重大缺陷

D.内部控制环境恶劣

4.在审计过程中,审计师应当关注以下哪些方面以确定财务报表的公允性?()

A.财务报表的编制基础

B.财务报表的列报方式

C.财务报表的真实性

D.财务报表的完整性

5.下列哪些审计程序有助于审计师评估企业财务报表的公允性?()

A.获取并评价内部控制的证据

B.实施实质性程序

C.评价管理层对财务报表的认定

D.评价审计证据的充分性和适当性

6.审计师在执行审计业务时,应当遵循以下哪些基本原则?()

A.客观性

B.独立性

C.专业胜任能力

D.保密性

7.下列哪些行为属于审计师的职业道德规范?()

A.保持独立性

B.保持客观公正

C.保密客户信息

D.不断提高专业能力

8.审计师在审计过程中,应当关注以下哪些方面以识别和评估舞弊风险?()

A.舞弊的动机

B.舞弊的机会

C.舞弊的借口

D.舞弊的掩盖

9.下列哪些舞弊行为属于侵占资产?()

A.职工盗用现金

B.职工虚构收入

C.职工虚报费用

D.职工挪用资金

10.审计师在审计过程中,应当关注以下哪些方面以确定企业财务报表的真实性?()

A.财务报表的编制依据

B.财务报表的列报方式

C.财务报表的审计证据

D.财务报表的披露内容

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,必须保持独立性,包括实质上的独立性和形式上的独立性。()

2.内部控制的有效性是审计师评估财务报表公允性的前提条件。()

3.审计师在审计过程中,如果发现重大错报,应当直接向管理层报告。()

4.审计师在审计过程中,可以依赖客户的内部控制来减少实质性程序的执行。()

5.审计师在执行审计业务时,应当遵循职业道德规范,包括保密、公正和独立性。()

6.舞弊通常发生在财务报表编制过程中,而非日常经营活动中。()

7.审计师在审计过程中,如果发现客户存在舞弊行为,应当立即向监管机构报告。()

8.审计师在审计过程中,可以不进行风险评估,直接执行实质性程序。()

9.审计师在审计过程中,如果发现财务报表存在重大错报,应当发表保留意见或否定意见。()

10.审计师在审计过程中,应当关注企业财务报表的列报方式,以确保其符合会计准则的要求。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在审计过程中如何评估企业的舞弊风险。

2.解释审计师在执行审计业务时,如何确保其独立性。

3.简要说明审计师在进行内部控制测试时,应当关注的主要方面。

4.阐述审计师在审计过程中,如何处理与管理层之间的沟通问题。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中,如何通过了解企业的内部控制环境来识别和评估舞弊风险。

2.阐述审计师在审计过程中,如何运用职业判断和审计技术来确保财务报表的公允性。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪项不是审计师在审计过程中应当遵循的职业道德原则?()

A.独立性

B.客观性

C.利益冲突

D.保密性

2.审计师在执行审计业务时,以下哪项不是审计证据的适当性要求?()

A.证据的相关性

B.证据的可靠性

C.证据的充分性

D.证据的准确性

3.下列哪项不是审计师在审计过程中应当关注的风险?()

A.重大错报风险

B.舞弊风险

C.法律风险

D.信息技术风险

4.审计师在审计过程中,以下哪项不是内部控制的目标?()

A.提高经营效率

B.保障资产安全

C.促进合规经营

D.增加财务报表复杂性

5.下列哪项不是审计师在审计过程中应当遵循的审计准则?()

A.审计准则

B.会计准则

C.税法准则

D.道德准则

6.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计程序?()

A.风险评估

B.实质性程序

C.内部控制测试

D.审计报告

7.下列哪项不是审计师在审计过程中应当关注的企业财务报表项目?()

A.资产

B.负债

C.所有者权益

D.非财务信息

8.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师的