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文件名称:中级审计师备考总结青睐经验试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-17
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文档摘要

中级审计师备考总结青睐经验试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于企业内部控制要素?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.对控制的监督

2.下列哪些属于审计风险?

A.残余风险

B.控制风险

C.重大错报风险

D.风险评估风险

E.审计风险

3.下列哪些属于审计程序?

A.审计计划

B.审计实施

C.审计报告

D.审计质量控制

E.审计后续工作

4.下列哪些属于审计证据?

A.会计记录

B.管理层声明

C.内部控制文件

D.审计师的工作底稿

E.第三方声明

5.下列哪些属于审计意见的类型?

A.无保留意见

B.保留意见

C.无法表示意见

D.拒绝表示意见

E.无条件否定意见

6.下列哪些属于审计师的职业道德要求?

A.独立性

B.职业胜任能力

C.客观性

D.审慎性

E.保密性

7.下列哪些属于审计师对被审计单位内部控制的评价内容?

A.内部控制的健全性

B.内部控制的适应性

C.内部控制的合理性

D.内部控制的效率

E.内部控制的合规性

8.下列哪些属于审计师在审计过程中应当关注的事项?

A.被审计单位的业务流程

B.被审计单位的内部控制

C.被审计单位的财务报表

D.被审计单位的经营成果

E.被审计单位的法律法规遵守情况

9.下列哪些属于审计师在审计报告中对被审计单位财务报表的审计意见?

A.财务报表的真实性

B.财务报表的公允性

C.财务报表的合法性

D.财务报表的完整性

E.财务报表的合规性

10.下列哪些属于审计师在审计过程中对被审计单位舞弊行为进行关注的内容?

A.舞弊的可能性

B.舞弊的动机

C.舞弊的机会

D.舞弊的隐蔽性

E.舞弊的严重性

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在进行财务报表审计时,应当对被审计单位的内部控制进行评价。()

2.内部控制的有效性可以完全消除重大错报风险。()

3.审计师在执行审计工作时,应当保持独立性,不受任何外界因素的影响。()

4.审计师在实施风险评估程序时,应当关注被审计单位的财务报表项目。()

5.审计师在获取审计证据时,应当以审计师的工作底稿为主要依据。()

6.审计师在编制审计报告时,应当对被审计单位的财务报表发表意见。()

7.审计师在执行审计工作时,可以对被审计单位的财务报表进行假设和推断。()

8.审计师在审计过程中,应当对被审计单位的舞弊行为保持警觉。()

9.审计师在审计报告中,可以对被审计单位的未来经营状况发表意见。()

10.审计师在审计过程中,可以对被审计单位的内部控制进行整改建议。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在进行内部控制测试时,应关注的几个关键点。

2.解释审计师在编制审计计划时应考虑的主要因素。

3.简述审计师在审计过程中发现重大错报风险时的处理步骤。

4.说明审计师在审计报告中应当包含哪些必要内容。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中如何平衡审计风险与审计成本的关系。

2.分析在数字化时代,审计师面临的新挑战及其应对策略。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计师职业道德的说法,正确的是:

A.审计师可以接受被审计单位的任何礼物

B.审计师在审计过程中可以泄露被审计单位的商业秘密

C.审计师应当保持独立性,不受任何外界因素的影响

D.审计师可以接受被审计单位的赞助

2.下列关于内部控制的说法,正确的是:

A.内部控制可以完全防止重大错报风险

B.内部控制的有效性可以通过审计师进行测试

C.内部控制是审计师进行审计工作的唯一依据

D.内部控制不需要持续改进

3.下列关于审计证据的说法,正确的是:

A.审计证据应当充分、适当

B.审计证据可以完全依赖被审计单位的内部证据

C.审计证据应当仅限于会计记录

D.审计证据的获取不需要考虑成本效益原则

4.下列关于审计意见的说法,正确的是:

A.审计意见应当仅基于审计师的工作底稿

B.审计意见应当对被审计单位的未来经营状况进行预测

C.审计意见应当对被审计单位的财务报表进行假设和推断

D.审计意见应当对被审计单位的内部控制进行评价

5.下列关于审计师职业道德的说法,正确的是:

A.审计师可以接受被审计单位的任何礼物

B.审计师在审计过程中可以泄露被审计单位的商业秘密

C.审计师应当保持独立性,不受任何外界因素的影响

D.审计师可以接受被审计单位的赞助

6.下列关于内部控制的说法,正确的是:

A.