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文件名称:中级审计师考试面临挑战的试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-17
总字数:约3.37千字
文档摘要

中级审计师考试面临挑战的试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.以下哪项不属于审计风险的三要素?

A.风险因素

B.控制风险

C.风险暴露

D.风险影响

2.在进行审计时,审计师通常采用以下哪种方法来识别潜在的重大错报?

A.检查文件和记录

B.访谈相关人员

C.重新计算数据

D.以上都是

3.以下哪项不属于审计师在确定审计程序时应当考虑的因素?

A.客户的行业特性

B.审计师的专业判断

C.企业的财务状况

D.客户的内部控制系统

4.审计师在进行风险评估时,以下哪项不是风险因素?

A.管理层的诚信

B.交易频率

C.企业的地理位置

D.财务报告的编制方法

5.在审计过程中,审计师通常通过以下哪种方式来获取审计证据?

A.审查文件和记录

B.监控内部控制

C.审查分析程序

D.以上都是

6.以下哪项不属于审计师在执行审计工作时应遵循的职业道德规范?

A.独立性

B.客观性

C.保密性

D.求职意愿

7.审计师在进行财务报表审计时,以下哪项不是审计目标?

A.评价财务报表的公允性

B.识别财务报表中的重大错报

C.验证内部控制的有效性

D.评估管理层的业绩

8.以下哪项不属于审计师在确定审计证据的充分性和适当性时应当考虑的因素?

A.证据的类型

B.证据的来源

C.证据的数量

D.客户的内部控制系统

9.审计师在审计过程中发现客户存在重大错报,以下哪种处理方式是正确的?

A.直接向客户披露

B.在审计报告中明确说明

C.与客户沟通,要求其更正

D.在审计报告中不披露

10.以下哪项不属于审计师在审计过程中应遵循的程序?

A.制定审计计划

B.审查内部控制

C.审查分析程序

D.验证所有财务报表项目

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计工作时,应当保持独立性,不受客户的影响。()

2.审计师在审计过程中,如果发现客户的内部控制存在缺陷,应当立即向客户报告。()

3.审计师在执行审计程序时,应当优先考虑使用分析程序。()

4.审计师在审计财务报表时,应当对所有的财务报表项目进行实质性测试。()

5.审计师在审计过程中,如果发现客户存在重大错报,应当立即停止审计工作。()

6.审计师在审计过程中,应当对客户的内部控制系统进行评估,以确定其有效性。()

7.审计师在审计过程中,如果发现客户的财务报表存在重大错报,应当将此情况告知管理层。()

8.审计师在审计过程中,应当对客户的财务报表进行总体评价,以确定其公允性。()

9.审计师在审计过程中,如果发现客户的内部控制存在缺陷,应当建议客户立即进行整改。()

10.审计师在审计过程中,如果发现客户的财务报表存在重大错报,应当将此情况告知注册会计师协会。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在执行审计工作时应当遵循的职业道德规范。

2.解释审计师在进行风险评估时,如何识别和评估重大错报风险。

3.描述审计师在执行审计程序时,如何获取和评价审计证据。

4.说明审计师在审计过程中,如何处理与管理层沟通中发现的问题。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述在当前经济环境下,审计师如何应对企业财务舞弊的风险,并提出相应的防范措施。

2.讨论大数据技术在审计领域的应用及其对审计师专业能力的要求。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计师在审计过程中,对客户的财务报表进行审计的主要目的是:

A.评估客户的财务状况

B.确保财务报表的公允性

C.发现所有潜在的错报

D.评价管理层的决策

2.审计师在审计过程中,应当遵循的首要原则是:

A.客观性

B.独立性

C.职业谨慎性

D.客户满意

3.审计师在审计过程中,如果发现客户的内部控制存在重大缺陷,应当:

A.直接向客户报告

B.向客户管理层报告

C.在审计报告中披露

D.忽略并继续审计

4.审计师在审计过程中,通常采用的抽样方法是:

A.随机抽样

B.概率抽样

C.判断抽样

D.以上都是

5.审计师在审计财务报表时,对管理层编制的财务报表进行审查,这一过程称为:

A.审计程序

B.审计工作底稿

C.审计报告

D.审计意见

6.审计师在审计过程中,对客户内部控制的有效性进行评估,这一过程称为:

A.内部控制测试

B.审计证据收集

C.审计风险评估

D.审计意见表达

7.审计师在审计过程中,对客户的财务报表进行审查,如果发现重大错报,应当:

A.要求客户更正

B.在审计报告中披露

C.忽略并继续审计

D.向客户管理层报告

8.审计师在审