基本信息
文件名称:2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计审计程序与方法试题卷.docx
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总页数:9 页
更新时间:2025-05-18
总字数:约4.48千字
文档摘要
2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计审计程序与方法试题卷
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、选择题
要求:请从下列各题的四个选项中选出一个最符合题意的答案。
1.下列关于内部控制的说法中,错误的是()。
A.内部控制是企业为保证会计信息真实、完整、及时而建立的一系列制度和方法。
B.内部控制包括内部审计和内部管理两部分。
C.内部控制的目标是保证企业资产的安全、完整和有效利用。
D.内部控制可以降低企业的经营风险。
2.在审计过程中,下列关于审计证据的说法中,正确的是()。
A.审计证据应当具有可靠性、充分性