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文件名称:2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计审计程序与方法试题卷.docx
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更新时间:2025-05-18
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文档摘要

2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计审计程序与方法试题卷

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、选择题

要求:请从下列各题的四个选项中选出一个最符合题意的答案。

1.下列关于内部控制的说法中,错误的是()。

A.内部控制是企业为保证会计信息真实、完整、及时而建立的一系列制度和方法。

B.内部控制包括内部审计和内部管理两部分。

C.内部控制的目标是保证企业资产的安全、完整和有效利用。

D.内部控制可以降低企业的经营风险。

2.在审计过程中,下列关于审计证据的说法中,正确的是()。

A.审计证据应当具有可靠性、充分性