基本信息
文件名称:2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计知识点梳理试题.docx
文件大小:39.17 KB
总页数:11 页
更新时间:2025-05-19
总字数:约6.35千字
文档摘要
2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计知识点梳理试题
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、单选题
要求:从下列各小题的四个选项中,选择一个最符合题意的答案。
1.下列关于内部控制的说法,正确的是()。
A.内部控制是为了提高企业经营管理效率和效果,保证财务报告的可靠性而实施的政策和程序
B.内部控制是指企业在经营活动中所采取的一系列措施,以确保企业资产的安全和完整
C.内部控制是指企业内部的管理制度和措施,旨在规范企业员工的职业行为
D.内部控制是指企业为了实现经营目标而采取的一系列管理活动
2.下列关于审计的说法