基本信息
文件名称:2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计案例分析理论与实务操作试题.docx
文件大小:38.7 KB
总页数:7 页
更新时间:2025-05-19
总字数:约3.22千字
文档摘要
2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计案例分析理论与实务操作试题
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、选择题
要求:从每题的四个选项中选择一个最符合题意的答案。
1.某公司为加强内部控制,设立了一个独立的审计部门,下列关于该审计部门职责的表述中,不正确的是()。
A.对公司的财务报告进行审计
B.对公司的内部控制制度进行评估
C.对公司的高级管理人员进行监督
D.对公司的财务报表进行审核
2.下列关于内部控制的要素,不属于内部控制的五大要素的是()。
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.沟通