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文件名称:最全高级审计师常考试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-20
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文档摘要

最全高级审计师常考试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于高级审计师职业道德的基本原则?

A.独立性

B.客观性

C.职业胜任能力

D.保密性

2.下列哪些是审计师在审计过程中应遵循的审计准则?

A.财务报表审计准则

B.内部控制审计准则

C.税务审计准则

D.风险评估准则

3.下列哪些属于审计风险的三要素?

A.风险暴露

B.风险可能性

C.风险影响

D.风险控制

4.下列哪些是审计师在审计过程中应关注的重要审计事项?

A.财务报表的真实性

B.财务报表的公允性

C.财务报表的完整性

D.财务报表的合法性

5.下列哪些属于审计师在审计过程中应采用的审计程序?

A.风险评估程序

B.审计抽样程序

C.审计证据收集程序

D.审计报告编制程序

6.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的内部控制缺陷?

A.控制环境缺陷

B.风险评估缺陷

C.控制活动缺陷

D.信息与沟通缺陷

7.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的审计证据?

A.内部证据

B.外部证据

C.直接证据

D.间接证据

8.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的审计报告内容?

A.审计意见

B.审计范围

C.审计依据

D.审计结论

9.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的企业财务状况?

A.盈利能力

B.偿债能力

C.运营能力

D.发展能力

10.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的企业内部控制?

A.内部控制环境

B.内部控制制度

C.内部控制执行

D.内部控制监督

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在审计过程中,独立性和客观性是最重要的职业道德要求。()

2.审计师在审计过程中,应将审计重点放在对财务报表重大错报风险的评估上。()

3.审计师在执行审计业务时,不需要考虑客户的业务性质和行业特点。()

4.审计师在收集审计证据时,应以内部证据为主,外部证据为辅。()

5.审计师在审计报告中,对财务报表的真实性和公允性发表审计意见。()

6.审计师在审计过程中,应当对客户的内部控制进行全面的测试和评价。()

7.审计师在审计过程中,可以接受客户的委托,对非财务报表进行审计。()

8.审计师在审计报告中,如果发现财务报表存在重大错报,应立即停止审计工作。()

9.审计师在审计过程中,如果发现客户存在违法行为,应立即向相关监管部门报告。()

10.审计师在审计过程中,对审计客户负有保密义务,未经客户同意不得泄露客户信息。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在审计过程中,如何识别和评估重大错报风险。

2.简述审计师在审计过程中,内部控制测试的三个步骤。

3.简述审计师在审计过程中,如何确保审计证据的充分性和适当性。

4.简述审计师在审计报告中,对审计意见的不同类型及其含义。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中,如何平衡独立性与客户关系,确保审计质量。

2.论述在当前经济环境下,审计师如何应对新兴技术和行业变化对审计工作的影响。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计师在审计过程中,下列哪项不属于审计风险的三要素?

A.风险暴露

B.风险可能性

C.风险影响

D.审计师的责任

2.下列哪种审计属于法定审计?

A.财务报表审计

B.税务审计

C.内部控制审计

D.工程审计

3.审计师在审计过程中,下列哪种行为违反了职业道德?

A.保持独立性和客观性

B.未经客户同意泄露客户信息

C.对客户的业务性质和行业特点进行深入了解

D.严格遵守审计准则

4.下列哪种审计程序属于风险评估程序?

A.审计抽样

B.审计证据收集

C.风险评估

D.审计报告编制

5.审计师在审计过程中,下列哪种内部控制缺陷最为严重?

A.控制环境缺陷

B.风险评估缺陷

C.控制活动缺陷

D.信息与沟通缺陷

6.审计师在审计过程中,下列哪种证据类型最为可靠?

A.内部证据

B.外部证据

C.直接证据

D.间接证据

7.审计师在审计报告中,下列哪种意见类型表示财务报表存在重大错报?

A.无保留意见

B.保留意见

C.无法表示意见

D.否定意见

8.审计师在审计过程中,下列哪种情况需要实施额外的审计程序?

A.客户内部控制健全

B.审计证据充分

C.存在重大错报风险

D.客户财务状况良好

9.下列哪种审计业务,审计师需要对客户的财务报表进行审计?

A.税务审计

B.内部控制审计

C.环保审计

D.财务报表审计

10.审计师在审计过程中,下列哪种