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文件名称:考前准备审计师试题及答案推荐.docx
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更新时间:2025-05-21
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文档摘要

考前准备审计师试题及答案推荐

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于审计师职业道德的基本原则?

A.独立性

B.客观性

C.公正性

D.保密性

2.审计程序包括哪些基本步骤?

A.计划审计工作

B.审计证据的收集

C.评价审计证据

D.编制审计报告

3.审计目标通常包括哪些方面?

A.确认财务报表的真实性

B.评估内部控制的有效性

C.提高企业经营管理水平

D.评估企业财务状况

4.下列哪些属于审计风险?

A.审计风险

B.内部控制风险

C.财务风险

D.违规风险

5.审计师在审计过程中,应如何处理与被审计单位的关系?

A.保持独立性

B.保持客观性

C.保持公正性

D.保持保密性

6.下列哪些属于审计证据的来源?

A.财务报表

B.内部控制制度

C.询问相关人员

D.监督测试

7.审计师在审计过程中,应如何评估内部控制的有效性?

A.分析内部控制制度的设计

B.评估内部控制制度的执行

C.识别内部控制制度的缺陷

D.提出改进建议

8.审计师在编制审计报告时,应遵循哪些原则?

A.客观性

B.公正性

C.完整性

D.时效性

9.下列哪些属于审计师在审计过程中应关注的问题?

A.财务报表的真实性

B.内部控制的有效性

C.企业经营管理的合规性

D.企业财务状况的稳定性

10.审计师在审计过程中,如何处理重大错报风险?

A.评估重大错报风险

B.设计相应的审计程序

C.识别重大错报风险

D.提出改进建议

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在进行审计工作前,必须对被审计单位进行全面了解。()

2.审计师在审计过程中,可以不受任何限制地获取相关信息。()

3.审计师在审计过程中,应当保持独立性和客观性。()

4.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在违规行为,应立即向相关部门报告。()

5.审计师在审计过程中,可以接受被审计单位的任何礼品。()

6.审计师在编制审计报告时,应将所有审计发现都列入报告中。()

7.审计师在审计过程中,可以自行决定审计证据的收集方法。()

8.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制制度可以不做评价。()

9.审计师在审计过程中,如果发现财务报表存在重大错报,应立即告知被审计单位。()

10.审计师在审计过程中,应当保持职业谨慎,避免因个人偏见影响审计结果。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在审计过程中如何保持独立性。

2.简述审计师在审计过程中对内部控制制度进行评价的主要内容。

3.简述审计师在审计过程中收集审计证据的几种主要方法。

4.简述审计师在编制审计报告时,应当遵循的几个基本原则。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中如何有效地识别和评估风险,并采取相应的应对措施。

2.论述审计师在审计过程中如何平衡审计成本与审计质量的关系。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计师在审计过程中,以下哪项不属于审计风险?

A.重大错报风险

B.诉讼风险

C.内部控制风险

D.财务风险

2.下列关于审计师职业道德的说法,错误的是:

A.审计师应保持独立性

B.审计师应保持客观性

C.审计师可以接受被审计单位的礼品

D.审计师应保持公正性

3.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计证据?

A.财务报表

B.内部控制文件

C.审计师的个人意见

D.被审计单位的口头说明

4.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计程序的一部分?

A.计划审计工作

B.收集审计证据

C.评估审计证据

D.编制审计工作底稿

5.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计目标?

A.确认财务报表的真实性

B.评估内部控制的有效性

C.评估企业财务状况

D.提高企业经营管理水平

6.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师的责任?

A.保持独立性

B.保持客观性

C.保证财务报表的准确性

D.确保内部控制制度的完善

7.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计证据的来源?

A.财务报表

B.内部控制制度

C.询问相关人员

D.审计师的个人判断

8.审计师在审计过程中,以下哪项不是评估内部控制有效性的方法?

A.分析内部控制制度的设计

B.评估内部控制制度的执行

C.识别内部控制制度的缺陷

D.提出改进建议

9.审计师在编制审计报告时,以下哪项不是应当遵循的原则?

A.客观性

B.公正性

C.完整性

D.时效性

10.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师关注的问题?

A.财务报表的真实性

B