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文件名称:精选中级审计师考试试题及答案.docx
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更新时间:2025-05-21
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文档摘要

精选中级审计师考试试题及答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于审计的三大目标?

A.评价财务报表的公允性

B.评价企业内部控制的有效性

C.评价企业合规性

D.评价企业经济效益

2.下列哪些属于审计证据?

A.财务报表

B.财务报表附注

C.内部控制手册

D.银行对账单

3.下列哪些属于审计程序?

A.风险评估

B.审计抽样

C.审计测试

D.审计报告

4.下列哪些属于审计风险?

A.审计风险

B.风险评估风险

C.审计程序风险

D.审计报告风险

5.下列哪些属于审计报告的类型?

A.标准无保留意见

B.保留意见

C.拒绝表示意见

D.无法表示意见

6.下列哪些属于审计准则?

A.审计准则

B.审计质量控制准则

C.审计职业道德准则

D.审计报告准则

7.下列哪些属于审计质量控制要素?

A.质量控制环境

B.风险评估

C.审计业务执行

D.审计报告

8.下列哪些属于审计抽样方法?

A.随机抽样

B.层次抽样

C.概率抽样

D.非概率抽样

9.下列哪些属于审计证据的可靠性?

A.外部证据

B.内部证据

C.直接证据

D.间接证据

10.下列哪些属于审计师职业道德?

A.独立性

B.客观性

C.专业胜任能力

D.保密性

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计业务时,应当保持独立性和客观性。()

2.审计报告应当由审计师个人签名,并对报告内容负责。()

3.审计师在执行审计业务时,不得利用审计过程中获取的信息为自己或他人谋取利益。()

4.审计师在执行审计业务时,应当遵循职业道德规范,包括保密、公正和诚信。()

5.审计师在执行审计业务时,应当对客户的信息保密,不得向第三方透露。()

6.审计师在执行审计业务时,如果发现客户的财务报表存在重大错误,应当立即向客户报告。()

7.审计师在执行审计业务时,应当根据审计准则的要求,对审计证据进行充分、适当的收集。()

8.审计师在执行审计业务时,如果发现客户的内部控制存在缺陷,应当提出改进建议。()

9.审计师在执行审计业务时,如果发现客户的财务报表存在舞弊迹象,应当立即进行调查。()

10.审计师在执行审计业务时,应当对审计意见的准确性负责,但不对审计意见的结果负责。()

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在风险评估过程中应当考虑的主要因素。

2.简述审计抽样在审计过程中的作用。

3.简述审计报告的基本要素。

4.简述审计师在职业道德方面应当遵守的主要原则。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在执行审计业务时如何平衡独立性与专业判断之间的关系。

2.论述在当前经济环境下,审计师如何应对日益复杂的审计环境和挑战。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.审计师执行审计业务的首要目标是:

A.评价财务报表的公允性

B.评价企业内部控制的有效性

C.评价企业合规性

D.评价企业经济效益

2.下列关于审计证据的说法,正确的是:

A.审计证据必须是书面形式的

B.审计证据的可靠性取决于其来源的权威性

C.审计证据的数量越多越好

D.审计证据的获取与审计风险无关

3.审计师在执行审计业务时,应当遵循的基本审计准则不包括:

A.审计师应当保持独立性

B.审计师应当保持客观性

C.审计师应当具备专业胜任能力

D.审计师应当根据客户的要求提供审计服务

4.下列关于审计抽样方法的说法,正确的是:

A.随机抽样适用于所有审计环境

B.非概率抽样在审计中不常用

C.层次抽样适用于审计范围较大的情况

D.概率抽样不适用于内部控制测试

5.审计师在执行审计业务时,下列哪项不属于审计风险?

A.审计风险

B.风险评估风险

C.审计程序风险

D.客户的财务风险

6.下列关于审计报告类型的说法,正确的是:

A.标准无保留意见适用于所有审计情况

B.保留意见适用于审计范围受到限制的情况

C.拒绝表示意见适用于审计师无法获取足够审计证据的情况

D.无法表示意见适用于审计师无法判断财务报表是否公允的情况

7.审计师在执行审计业务时,下列哪项不属于审计质量控制要素?

A.质量控制环境

B.风险评估

C.审计业务执行

D.审计师的个人喜好

8.下列关于审计抽样方法的说法,正确的是:

A.随机抽样适用于所有审计环境

B.非概率抽样在审计中不常用

C.层次抽样适用于审计范围较大的情况

D.概率抽样不适用于内部控制测试

9.下列关于审计证据可靠性的说法,正确的是:

A.外部证据比内部证据更可靠