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文件名称:精选中级审计师考试试题与答案.docx
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更新时间:2025-05-21
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文档摘要

精选中级审计师考试试题与答案

姓名:____________________

一、多项选择题(每题2分,共10题)

1.下列哪些属于审计师的职业道德要求?

A.独立性

B.客观性

C.职业谨慎

D.保密性

2.下列关于审计证据的说法,正确的是:

A.审计证据是审计师形成审计意见的基础

B.审计证据应具有可靠性、相关性和充分性

C.审计证据可以通过内部审计获取

D.审计证据可以通过外部审计获取

3.下列哪些属于审计计划的主要内容?

A.审计目标

B.审计范围

C.审计程序

D.审计时间安排

4.下列关于内部控制的说法,正确的是:

A.内部控制是企业治理的重要组成部分

B.内部控制有助于提高企业运营效率

C.内部控制可以降低企业风险

D.内部控制可以完全消除企业风险

5.下列关于审计师职业责任的说法,正确的是:

A.审计师对审计报告的真实性、完整性负责

B.审计师对审计过程中的违法行为负责

C.审计师对审计过程中出现的错误负责

D.审计师对审计过程中出现的疏忽负责

6.下列关于审计师独立性要求的说法,正确的是:

A.审计师应保持客观性

B.审计师应保持独立性

C.审计师应保持公正性

D.审计师应保持专业性

7.下列关于审计程序的说法,正确的是:

A.审计程序是审计师进行审计工作的基本步骤

B.审计程序包括风险评估、审计计划、实施审计程序和报告审计结果

C.审计程序应根据审计目标进行调整

D.审计程序应遵循审计准则

8.下列关于审计师职业道德的说法,正确的是:

A.审计师应遵守法律法规

B.审计师应保持独立性

C.审计师应保持客观性

D.审计师应保持保密性

9.下列关于审计证据可靠性的说法,正确的是:

A.审计证据的可靠性取决于其来源

B.审计证据的可靠性取决于其形式

C.审计证据的可靠性取决于其内容

D.审计证据的可靠性取决于其数量

10.下列关于审计师职业责任的说法,正确的是:

A.审计师对审计报告的真实性、完整性负责

B.审计师对审计过程中的违法行为负责

C.审计师对审计过程中出现的错误负责

D.审计师对审计过程中出现的疏忽负责

二、判断题(每题2分,共10题)

1.审计师在执行审计工作时,可以接受客户的任何形式的礼物或馈赠。(×)

2.审计师在审计过程中,如果发现客户的财务报表存在重大错误,应当立即通知客户管理层。(√)

3.审计师在执行审计工作时,必须保持完全的独立性,包括财务独立性和心理独立性。(√)

4.审计师在审计过程中,可以不遵守审计准则,只要能够达到审计目标即可。(×)

5.审计师在审计报告中,必须对客户的内部控制有效性发表明确意见。(√)

6.审计师在审计过程中,应当对客户的财务报表进行全面的审查,包括所有可能的舞弊行为。(√)

7.审计师在审计过程中,如果发现客户存在重大舞弊行为,应当立即终止审计工作。(√)

8.审计师在审计报告中,对客户的财务报表的真实性、公允性负责。(√)

9.审计师在审计过程中,如果客户的内部控制存在缺陷,应当提出改进建议。(√)

10.审计师在审计报告中,对客户的财务报表的合规性负责。(√)

三、简答题(每题5分,共4题)

1.简述审计师在审计过程中,如何评估客户的内部控制风险。

2.简述审计师在审计过程中,如何获取和评价审计证据。

3.简述审计师在审计报告中,应当包含哪些内容。

4.简述审计师在执行审计工作时,如何处理与客户的利益冲突。

四、论述题(每题10分,共2题)

1.论述审计师在审计过程中,如何通过合理的审计程序和有效的审计方法,确保审计意见的准确性和可靠性。

2.论述在当前经济环境下,审计师如何应对日益复杂的审计环境和客户风险,提高审计质量和审计效率。

五、单项选择题(每题2分,共10题)

1.下列关于审计师职责的说法,不正确的是:

A.对客户的财务报表进行审计

B.对客户的内部控制进行评价

C.对客户的经营决策进行指导

D.对客户的舞弊行为进行揭露

2.审计师在执行审计工作时,以下哪项不是审计目标?

A.确保财务报表的公允性

B.评估内部控制的有效性

C.提供财务咨询

D.防止财务报表中的错误

3.下列关于审计证据的说法,正确的是:

A.审计证据只能通过外部审计获取

B.审计证据的可靠性取决于其来源的权威性

C.审计证据的充分性取决于审计师的主观判断

D.审计证据的相关性取决于审计师的经验

4.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计程序的一部分?

A.审计计划

B.风险评估

C.审计抽样

D.审计报告

5.下列关于内部控制的说法,正确的是:

A.内部控制可以完全防止错误和舞弊的发生

B.内部控制的