基本信息
文件名称:2025年ACCA国际注册会计师考试真题卷(内部控制与审计实务).docx
文件大小:39.34 KB
总页数:11 页
更新时间:2025-05-22
总字数:约4.78千字
文档摘要

2025年ACCA国际注册会计师考试真题卷(内部控制与审计实务)

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题(每题2分,共20分)

1.下列哪项不属于内部控制的目标?

A.保证财务报告的可靠性

B.防止资产损失

C.提高员工工作效率

D.优化企业战略规划

2.下列哪项不是内部控制的主要要素?

A.控制环境

B.风险评估

C.信息与沟通

D.内部审计

3.下列哪项不属于内部控制的局限性?

A.内部控制可能存在设计缺陷

B.内部控制可能存在执行缺陷

C.内部控制可以完全防止舞弊行为

D.内部控制可能存在成本效益问题