基本信息
文件名称:2025年ACCA国际注册会计师考试真题卷(内部控制与审计实务).docx
文件大小:39.34 KB
总页数:11 页
更新时间:2025-05-22
总字数:约4.78千字
文档摘要
2025年ACCA国际注册会计师考试真题卷(内部控制与审计实务)
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、单项选择题(每题2分,共20分)
1.下列哪项不属于内部控制的目标?
A.保证财务报告的可靠性
B.防止资产损失
C.提高员工工作效率
D.优化企业战略规划
2.下列哪项不是内部控制的主要要素?
A.控制环境
B.风险评估
C.信息与沟通
D.内部审计
3.下列哪项不属于内部控制的局限性?
A.内部控制可能存在设计缺陷
B.内部控制可能存在执行缺陷
C.内部控制可以完全防止舞弊行为
D.内部控制可能存在成本效益问题