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文件名称:【最新推荐】内部审计报告怎么写(共7篇-范文word版 (11页) .pdf
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更新时间:2025-05-24
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【最新推荐】内部审计报告怎么写(共7篇-范文word版

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内部审计报告怎么写(共7篇

篇一:内部审计报告格式模板

致:由:日期:关于:一、背景

我们受XX集团董事会委托,每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一

次评价。

二、目的

进行内部控制评价是对相关内部控制的设计与执行状况进行整体评价。并依据

评价结果对发现的内部控制设计或执行缺陷提出我们的改善建议。以使内部控

制合理合规,达到纠错防弊,提高效率的目的。

三、范围

业务范围:本次审计涉及的业务流程期间范围:本次审计涉及的期间

四、方法

此次内部控制评价过程中,我们依据《内部控制基本规范》、《内部控制应用

指引》及其解读与XX集团的相关政策规定及相关法律法规的要求。采用了访谈、

查阅相关资料、实地察看及穿透测试等工作程序。

五、说明

说明审计过程中受到的局限及可能对审计结论造成的影响或其他特别事项。

六、总体结论

依据审计范围所提业务流程排列,并依各业务流程的作业点进行评价表达,不

但要提出发

现的问题,也要对没有问题点的环节予以肯定说明。

1.业务流程(如货币资金)

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2.业务流程3.……4.……

七、具体审计发现与建议

根据审计总体结论中所列示的问题,分项进行具体阐述。

对每一问题的阐述都应分为审计发现、产生原因、造成影响和审计建议四个方

面进行,被审单位管理层有不同意见的,还需列出管理层的回应。

问题1:用一句话概括,明确指出问题所在。(对应审计总体结论)

①审计发现:具体描述审计发现的问题,同时须举证证明问题确实存在。②

原因分析:对问题产生的原因进行分析,原因尽可能与建议相对应。③造成

影响:该问题的存在已经造成的负面影响或可能带来的风险。④审计建议:

提出具体的改进建议,应尽可能明确、可操作、不空洞。⑤业务部门反馈:

描述被审单位管理层就该项问题与建议持有的意见。问题2:……

八、后续跟踪

描述就审计问题与被审计单位达成共识的改进计划,以计划表形式填写。此栏

只适用于需要后续跟踪的项目及事项。

根据报告中【审计发现与建议】的内容,与业务部门达成共识,制定改进计划

如下,我们

将在*年*月实施后续跟踪:

注:*年*月是指计划表中最后一项预计完成时间.

篇二:内部审计工作报告经典范文

内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部

审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计

不同与社会审计,同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别,社会审计

遵循的是《独立审基准则》,而内部审计遵循的是《内部审基准则》。因此两

者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同

的,从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效,会计信息的真实合

法完整,经营绩效,经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及

奖惩建议,内部审计报告作为改进内控管理的参考依据只对集团公司本单位、

本部门、股东负责并对外保密。而社会审计主要围绕会计报表进行,对会计报

表发表意见,对外出具《审计报告》,具有鉴证作用,需要对股东、债权人、

及社会公众使用人负责,社会审计出具的《管理建议书》仅仅指出内部控制制

度及执行的不足,出具建议。

但内部审计与社会审计在工作上具有一致性,在审计内容、审计依据、审计方

法等方面有一致之处。因此《独立审计具体准则第7号--审计报告》某些要求,

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值得我们再写内部审计报告时参考,如审计的目的、审计对象、审计依据、审

计责任、审计的实施过程等在内部审计报告中也需要体现。需要指出的是内部

审计报告更突出对内部控制的关注,要针对内部控制制度及执行的不足提出具

体审计意见及处罚建议,这与社会审计的《管理建议书》也有相同之处。以下

是abc集团公司出具的分公司审计报告部分内容,目的是希望大家共同探讨。

一、封面

***公司机密内部审计报告

报告名称:关于abc的审计报告

报告编号:abc集团内审字[200x]第0xx号出具