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文件名称:审计报告--5篇 _原创文档.pdf
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更新时间:2025-05-24
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文档摘要

审计报告--5篇

第一篇:审计报告--

(审计机关全称)

审计报告

(*)审*报?****?**号

被审计单位:XXX单位

审计项目:XXX单位****年度预算执行和其他财

政收支情况的审计

根据《中华人民共和国审计法》第**条的规定,****(审计机关全

称或者规范简称)派出审计组,自****年**月**日至****年**月**日,

对****(被审计单位全称或者规范简称。写全称时还应注明“以下简

称****”)****(审计范围)进行了审计,****(根据需要可简要列明

审计重点),对重要事项进行了必要的延伸和追溯。****(被审计单

位简称)及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真

实性和完整性负责。***(审计机关全称或者规范简称)的责任是依法

独立实施审计并出具审计报告。

[说明:

1.审计依据和审计范围应当与审计通知书保持一致。2.被审计单位

作出书面承诺的,应注明。3.采取跟踪审计等特殊审计方式的,应当

写明。]

一、被审计单位基本情况

***************************************************************

********************************。

[说明:

1.本部分简要表述被审计单位、资金或者项目的背景信息,如被

审计单位性质、组织结构;职责范围或经营范围、业务活动及其目标;

相关财政财务管理体制和业务管理体制;相关内部控制及信息系统情

况;相关财政财务收支情况;适用的绩效评价标准等。

2.本部分反映的内容应当与项目审计目标密切相关。3.一般不得引

用未经审计核实的数据,如必须引用,应2当注明来源。]

二、审计评价意见审计

明****************************************

*******************************************************************

***********************。

[说明:

1.本部分应围绕项目审计目标,依照有关法律法规、政策及其他

标准,对被审计单位的财政收支、财务收支及其有关经济活动的真实、

合法、效益情况进行评价。

2.本部分既包括正面评价,也包括对审计发现的主要问题的简要

概括。

3.只对所审计的事项发表审计评价意见,对审计过程中未涉及、

审计证据不充分、评价依据或者标准不明确以及超越审计职责范围的

事项,不发表审计评价意见。

4.审计评价意见不能与审计发现的问题相矛盾。5.本部分还可对被

审计单位执行以往审计决定情况和采纳审计建议情况作出总体评价。

6.审计评价用语要准确、适当,以写实为主。]

三、以往审计决定执行情况和审计建议采纳情况

******************************************。

四、审计发现的主要问题和处理(处罚)意见

******************************************。

***********************************************3

**************************************************。

[说明:

1.此部分反映的问题主要包括审计发现的被审计单位违反国家规

定的财政收支财务收支问题、影响绩效的突出问题、内部控制和信息

系统重大缺陷等。

2.反映被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支问题的,

一般应表述违法违规事实、定性及依据、处理或处罚意见及依据;反

映影响绩效的突出问题的,一般应表述事实、标准、原因、后果,以

及改进意见;反映内部控制和信息系统重大缺陷的,一般应表述有关

缺陷情况、后果及改进意见。

3.依法需要移送的问题也应在本部分反映,但涉嫌犯罪等不