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文件名称:内部审计工作计划-(通用4篇) .pdf
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更新时间:2025-05-25
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内部审计工作计划-(通用4篇)

内部审计工作计划共四篇1(1757)字

一.基础建设

x年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条

不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认

真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院

实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。

坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审

计机构,调整人员结构。

1、规范了审计工作流程,按照x年审计工作计划,进一步

加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若

干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度

化和规范化。

3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的

职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可

以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应

届本科毕业生),加强了审计队伍建设。

二.学习及培训

强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,

使我院每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、

务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,

获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互

交流,共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。

三、具体审计工作

1、参与后勤维修审计

随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也

越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制

定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,

对基建维修的每个项目都进行审计,截止到6月底,共为医院

节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作

用。

2、参与财务收支审计

做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法

性、合理性、准确性,我科室配合审计局对医院x年财务收支

情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步

规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发

展做出了贡献。

3、参与各项招投标工作审计

随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督

机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密

相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必

须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的

相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、

公平的原则。根据《政府采购管理办法》要求,我科室切实加

强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品、医疗器械等招标

采购,进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中,单位

六个项目的招标工作,我科室全程监督,严肃招投标纪律,较

好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开、公平、公正

地顺利进行。为单位节约资金万余元

4、参与物价审计

为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历、

运行病历及药房处方批价的情况进行检查,截止到6月底,发

现20多份出院病历,30多份运行病历存在“三单不符”的现

象,并及时做出了整改。

5、参与专项支出审计

科研工作是医院发展的一项至关重要的工作,我们集中力

量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充分发挥作用

和效益。半年来我们开展科研经费审签10项,促进了科研工作

的发展。

四.工作体会

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视

程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们

在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报

工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重

视和大力支持。

2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审

计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下,审计机构

不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结

构便于工作的顺利开展,为我院审计工作的长远发展奠定了坚

实基础。

3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作

必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根

到底是