内部审计工作总结6篇
内部审计工作总结1
一、领导重视、制度健全。
在单位控烟领导小组的统一组织下,领导亲自负责相关部门制订
计划,组织实施,进一步完善控烟制度,并责成专人负责不定期的巡
视、检查。
二、加大宣传力度,收效显著。
充分利用健康教育培训、宣传栏、评比活动等多种形式,对居民
开展吸烟有害健康的宣传教育,提高做好创卫资料的收集和整理工作
居民的控烟知识,培养工作人员不吸烟行为的好习惯,增强他们自我
保健意识和能力。同时,单位还利用政治学习及会议活动,开展工作
人员的控烟、戒烟、控烟教育,进一步提高教他们的控烟能力。
三、公共场所禁止吸烟。
单位的会议室、办公室等公共场所,禁止吸烟,并设醒目标志,
不设烟具。
四、领导带头,人人参与控烟活动。
局领导带头控烟,其他领导齐抓共管控烟工作。全体居民共同参
与控烟活动,人人争做控烟的主人,相互监督。有力地提高了居民的
控烟责任感,增强了控烟能力。
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五、控烟宣传遍及家庭和社区。
单位主动和家属配合,利用协调会积极宣传吸烟有害健康的科学
知识和国家对控烟工作有关法规,倡导居民规劝家属戒烟、控烟。在
5月31日无烟日,单位要求工作人员劝阻家属控烟、戒烟,同时宣
传单位控烟措施、吸烟危害等,建议家属控烟、戒烟,以身做则,各
积极参与到控烟工作中来。
六、单位把是否吸烟与目标管理工作评比结合起来。把控烟与社
区精神文明建设工作相结合。
总之,经努力,全局干部进一步明确了控烟工作的意义,为创造
良好的无烟环境,培养工作人员良好的健康习惯,促进居民的身心健
康作出了一定的成绩。我们将继续作好控烟工作,为创卫工作做好充
分的准备。
内部审计工作总结2
一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强
单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工
作重点“转型”,认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内
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控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20xx年共开展
了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展
了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡
镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,
针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6
条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步
规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目
竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18号文件),强化
了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项
目资金效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合
肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审
计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作
流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各
履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医
院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审
室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费
等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使
内审工作有法可依、有章可循,成效显著。
二是突出建设项目审计。
为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,
积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到12月底,内审机构已
审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计
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质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100%
审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程
送审总金额11308.72万元,审减406.84万元。建筑安装工程66项,
送审金额309.24万元,审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷