审计报告分析
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2020年4月19日
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审计报告
十车审字[]112号
十堰邦尼房地产交易咨询有限公司:
我们审计了后附的贵公司财务报表,包括12月31日的资产负债
表,的损益表。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵
公司管理层的责任,这些责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报
表编制相关的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估
计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定实施了审计工作,中
国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审
计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的
审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于
舞弊或错误导致的财务报表是否重大错报的风险评估。在进行风险
评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的
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审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、恰当的,为发表意见提
供了基础。
三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计
制度》的规定编制,在所有重大方面公允地反映了贵公司12月31
日的财务状况以及的经营成果。
十堰车城会计师事务有限公司中国注册会计师:
湖北十堰报告日期:二0一一年六月二十一日
审计事项说明
一、公司简介
十堰邦尼房地产交易咨询有限公司于6月3日经十堰市工商行
政管理局批准成立,公司注册资本100万元;注册号:837/1;经营
地址:十堰市人民北路港晖二楼;公司法定代表人:李豪。
主要经营范围:商品房销售代理;房地产项目策划;二手房代
理;房屋租赁代理;房地产评估代理;房地产过户手续及产权证代
办;房地产抵押贷款代办;网页设计、制作。
二、主要会计政策
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1.会计制度:本公司执行财政部颁发的企业会计准则和《企业
会计制度》及其补充规定。
2.会计期间:自公历每年1月1日至12月31日。
3.记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以借贷记
帐法核算,以实际成本为计价基础。
4.记帐本位币:以人民币为记帐本位币
5.现金及现金等价物的确定标准:本公司将期限较短(指购买
日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现
金、价值变动风险较小的投资作为现金等价物。
6.存货:存货主要包括库存商品、低值易耗品;存货的取得按
实际成本计价,存货的实际成本包括采购成本、加工成本和
其它成本;存货的发出按照实际成