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审计报告分析

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2020年4月19日

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审计报告

十车审字[]112号

十堰邦尼房地产交易咨询有限公司:

我们审计了后附的贵公司财务报表,包括12月31日的资产负债

表,的损益表。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵

公司管理层的责任,这些责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报

表编制相关的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致

的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估

计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定实施了审计工作,中

国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审

计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的

审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于

舞弊或错误导致的财务报表是否重大错报的风险评估。在进行风险

评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的

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审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还

包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,

以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、恰当的,为发表意见提

供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计

制度》的规定编制,在所有重大方面公允地反映了贵公司12月31

日的财务状况以及的经营成果。

十堰车城会计师事务有限公司中国注册会计师:

湖北十堰报告日期:二0一一年六月二十一日

审计事项说明

一、公司简介

十堰邦尼房地产交易咨询有限公司于6月3日经十堰市工商行

政管理局批准成立,公司注册资本100万元;注册号:837/1;经营

地址:十堰市人民北路港晖二楼;公司法定代表人:李豪。

主要经营范围:商品房销售代理;房地产项目策划;二手房代

理;房屋租赁代理;房地产评估代理;房地产过户手续及产权证代

办;房地产抵押贷款代办;网页设计、制作。

二、主要会计政策

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1.会计制度:本公司执行财政部颁发的企业会计准则和《企业

会计制度》及其补充规定。

2.会计期间:自公历每年1月1日至12月31日。

3.记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以借贷记

帐法核算,以实际成本为计价基础。

4.记帐本位币:以人民币为记帐本位币

5.现金及现金等价物的确定标准:本公司将期限较短(指购买

日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现

金、价值变动风险较小的投资作为现金等价物。

6.存货:存货主要包括库存商品、低值易耗品;存货的取得按

实际成本计价,存货的实际成本包括采购成本、加工成本和

其它成本;存货的发出按照实际成