基本信息
文件名称:2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计理论历年真题.docx
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总页数:12 页
更新时间:2025-05-25
总字数:约5.03千字
文档摘要
2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计理论历年真题
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、单项选择题
要求:从每题的四个选项中选出一个最符合题意的答案。
1.下列关于内部控制的说法中,正确的是()。
A.内部控制是企业管理层为了实现经营目标而采取的一系列措施
B.内部控制是审计人员为了提高审计质量而采取的一系列措施
C.内部控制是注册会计师为了获取充分、适当的审计证据而采取的一系列措施
D.内部控制是公司治理结构的一部分
2.下列关于审计的说法中,正确的是()。
A.审计是指对企业财务报表的真实性、公允性进行审查