文件编号XXX-QSA-PUR002
供应商评审控制程序文件版本A/02
制定日期2018-10-5
页码第1页,共5页
制订日期版本页数修订页次制订摘要
2018/10/01A/015NA初版制订;
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2019/08/15A/025全部全部修订。
文件编号XXX-QSA-PUR002
供应商评审控制程序文件版本A/02
制定日期2018-10-5
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1.目的:
本文件说明了对供应商选择、评审、考核条件,以保证选用合适的供应商,提供合格的原辅材料,以
保证公司生产经营的正常运作,确保产品质量。
2.适用范围:
本文件适用于对所有为本公司提供《采购控制程序》中规定的A、C类物料的供应商的评审考核,不
适用于提供B类物料的供应商。
3.职责:
3.1采购部负责搜集供应商的生产经营状况、产品质量、服务水平等方面的信息资料;
3.2品质部负责原辅材料《进料检验规范》的制定及实施进料质量检测评定,生产部门协助品质部进
行检验和试验;
3.3品质和采购部共同对供应商的生产经营状况、产品质量管理水平、服务水平等作综合的评审;
3.4品质部和物料使用部门对供应商的供货质量、到货及时性及服务等方面进行跟踪;
3.5采购、品质部根据使用部门提供资料对供应商进行考核;
3.6总经理对供应商的评审、考核作审批。
4.定义:
无。
5.作业流程图:
见附件。
6.作业程序:
6.1已往供应商的评审:
采购员将搜集到相关行业现有原辅材料的供应商背景资料,填入【供应商基本资料调查表】中,对这些厂家进行分
析调查、根据以往交货表现进行评估,初选几个品质稳定、信誉好的厂家作为初选供应商,直接纳入【合格供应商
登记表】中,经总经理批准后生效。
6.2新供应商的评审:
6.2.1由采购人员负责请供应厂商填写【供应商基本资料调查表】,以对这些厂家进行分析调查、
评估;必要时,要求其提供如下书面资料:
⑴工厂税务登记证,公司营业执照;
⑵公司简介资料(视公司大小决定提供);
⑶产品目录;
《
⑷环保物质供应商需提供相关环境物质保证资料:【SGS测试报告】、MSDS资料》、《材
质证明》等。
文件编号XXX-QSA-PUR002
供应商评审控制程序文件版本A/02