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文件名称:2025年中级审计师考试内部控制与审计程序历年真题再现模拟试卷.docx
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总页数:6 页
更新时间:2025-05-28
总字数:约2.7千字
文档摘要

2025年中级审计师考试内部控制与审计程序历年真题再现模拟试卷

一、判断题

1.内部控制是指组织内部为了确保财务报告的可靠性、运营的效率和效果以及合规性而实施的政策和程序。()

2.审计师在执行审计程序时,应当关注被审计单位内部控制的有效性,以评估财务报表的可靠性。()

3.审计师在进行风险评估时,应当根据被审计单位的具体情况,合理确定审计风险。()

4.内部控制包括预防性控制和纠正性控制,预防性控制是指在被审计单位发生问题时采取的措施。()

5.审计师在执行审计程序时,可以只关注财务报表的合规性,无需关注财务报表的真实性和公允性。()

二、单项选择题

1.以下哪项不属于内部控制的