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文件名称:单位内部审计报告5篇 .pdf
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总页数:20 页
更新时间:2025-05-30
总字数:约2.31万字
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单位内部审计报告5篇中的经济风险;

2.集团公司各下属单位资金调动频繁,资金管理缺乏打算性和统

审计报告是指审计人员依据审计打算对被审计单位实施必要的

筹性,部分经济业务缺乏相应负责人审批,简单导致资金管控风险;

审计程序,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书

3.财务在进行具体账务处理过程中,会计科目的具体使用特别不

面文件。本文是我为大家整理的单位内部审计报告范文,仅供参考。

规范,在肯定程度上影响了费用的真实反映;

4.部分经济业务原始单据欠缺、不规范,不能作为原始入账根据,

单位内部审计报告范文篇一:

但财务在具体业务操作过程中依此入账,缺失会计核算的严谨性;

审计时间:__年4月14日-__年4月16日

5.集团公司各下属单位均存在私自调账的事项并缺乏有效的账务

审计重点:账务处理的规范性、经济业务的真实性

调整审批意见,针对此类状况应当严峻禁止;

审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的账务审计,首先对公

6.日常经济业务中的大额选购应当实行有效的询价手段,在实际

司的整体框架和业务性质有了肯定的认识,同时也发觉了各单位的一些

审计过程中发觉部分业务金额高于市场价格,针对此类状况应当做到

问题,主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。

合理有效管控,保持公司权益的同时避开资产无效流失;

审计意见:1、规范往来科目(其他应收款、其他应付款)的具体使

本次内部审计是在未完全熟识公司业务基础上进行的,审计标准

用,本次审计过程发觉,集团公司各下属单位往来科目使用混乱,不易

是根据企业会计准则和个人以往工作阅历,具体操作过程中的审计遗

明晰反映出实际经济业务走向和债权债务关系,简单导致实际操作过程

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漏在所难免,但本次审计操作是在较全面、仔细、认真的状况下进行审计范围和目标:

的,审计问题真实反映了集团公司的各项经济业务得失,同时也为以后本次审计的期间范围涉及打算物控部从__年1月1日至__年月9

内部掌握提供操作基础。月30日止打算物控部有关选购打算的制定、实施的准时性、有效

20__年_月_日性、合理性、合规性,存货本钱管理的效益性,内部掌握的健全有效

单位内部审计报告范文篇二:等状况进行审计。审计的根据是打算物控部提供的资料。审计过程中

一、导言