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审计报告模板
篇一:审计报告(模板)
深圳市东方宇之光电子科技有限公司
已审会计报表
二OO六年度
目录页次
一、审计报告1—2二、已审会计报表资产负债表利润及利润分配表
现金流量表会计报表附注
3-456--78-19
深圳市长城会计师事务所有限公司
shenZhengreatwallcertifiedpublicAccountantsco.,Ltd.地址:深圳市彩田
南路彩虹大厦七楼A、c室电话传真:(0755
邮编:518033
*机密*深长审字(20XX)第号
审计报告
深圳市东方宇之光电子科技有限公司董事会:
我们审计了后附的深圳市东方宇之光电子科技有限公司(以下简称
“贵公司”)财务报表,包括二OO六年十二月三十一日的资产负债
表,二OO六年度的利润及利润分配表、现金流量表以及财务报表附
注。
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一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司
管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编
制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对
财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计
证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或
错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们
考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分的、适当的,为发表审计意见
提供了基础。三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表已按照企业会计准则和《企业会计制度》
的规定编制,
在所有重大方面公允反映了贵公司二OO六年十二月三十一日的财
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务状况以及二OO六年度的经营成果和现金流量。
深圳市长城会计师事务所有限公司
中国深圳
中国注册会计师中国注册会计师二OO七年三月五日
深圳市东方宇之光电子科技有限公司
会计报表附注二OO六年度
单位:人民币元
附注1.公司设立说明
本公司系经深圳市工商行政管理局批准,于2000年4月26日成立的
有限责任公司,企业法人营业执照注册号为4403012045140,执照号
为深司字s23896号,经营期限10年,注册资本为人民币11,800,000.00
元。20XX年4月25日,被深圳市科技局认定为高新技术企业,统
一编码:s20XX037,20XX年10月10日被深圳市信息化办公室认定
为软件企业,证书编号:深R-20XX-0266。公司法人代表李皓,
注册地址:深圳市福田区车公庙天安高尔夫海景花园豪景阁16b。
业务范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;
pcb/LcD激光光绘系统的科技开发;电子产品、计算机软硬件的技
术开发;信息咨询(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);激光
光绘机、激光照排机、飞针测试机的生产(生产场地另办执照);经
营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制
性的项目须取得许可后方可经营)。
附注2.重要会计政策
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本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其
补充规定。(1)会计年度
会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。(2)记账本位
币
本公