基本信息
文件名称:审计报告模板 .pdf
文件大小:276.53 KB
总页数:6 页
更新时间:2025-05-30
总字数:约3.63千字
文档摘要

竭诚为您提供优质文档/双击可除

审计报告模板

篇一:审计报告(模板)

深圳市东方宇之光电子科技有限公司

已审会计报表

二OO六年度

目录页次

一、审计报告1—2二、已审会计报表资产负债表利润及利润分配表

现金流量表会计报表附注

3-456--78-19

深圳市长城会计师事务所有限公司

shenZhengreatwallcertifiedpublicAccountantsco.,Ltd.地址:深圳市彩田

南路彩虹大厦七楼A、c室电话传真:(0755

邮编:518033

*机密*深长审字(20XX)第号

审计报告

深圳市东方宇之光电子科技有限公司董事会:

我们审计了后附的深圳市东方宇之光电子科技有限公司(以下简称

“贵公司”)财务报表,包括二OO六年十二月三十一日的资产负债

表,二OO六年度的利润及利润分配表、现金流量表以及财务报表附

注。

竭诚为您提供优质文档/双击可除

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司

管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编

制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重

大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我

们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会

计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对

财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计

证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或

错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们

考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目

的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选

用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的

总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分的、适当的,为发表审计意见

提供了基础。三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已按照企业会计准则和《企业会计制度》

的规定编制,

在所有重大方面公允反映了贵公司二OO六年十二月三十一日的财

竭诚为您提供优质文档/双击可除

务状况以及二OO六年度的经营成果和现金流量。

深圳市长城会计师事务所有限公司

中国深圳

中国注册会计师中国注册会计师二OO七年三月五日

深圳市东方宇之光电子科技有限公司

会计报表附注二OO六年度

单位:人民币元

附注1.公司设立说明

本公司系经深圳市工商行政管理局批准,于2000年4月26日成立的

有限责任公司,企业法人营业执照注册号为4403012045140,执照号

为深司字s23896号,经营期限10年,注册资本为人民币11,800,000.00

元。20XX年4月25日,被深圳市科技局认定为高新技术企业,统

一编码:s20XX037,20XX年10月10日被深圳市信息化办公室认定

为软件企业,证书编号:深R-20XX-0266。公司法人代表李皓,

注册地址:深圳市福田区车公庙天安高尔夫海景花园豪景阁16b。

业务范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;

pcb/LcD激光光绘系统的科技开发;电子产品、计算机软硬件的技

术开发;信息咨询(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);激光

光绘机、激光照排机、飞针测试机的生产(生产场地另办执照);经

营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制

性的项目须取得许可后方可经营)。

附注2.重要会计政策

竭诚为您提供优质文档/双击可除

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其

补充规定。(1)会计年度

会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。(2)记账本位

本公