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文件名称:学校财务内审报告 .pdf
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更新时间:2025-05-31
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文档摘要

学校财务内审报告

学校财务内审报告根据xx市xx区教育系统20xx年内部审计工作意见(通教

审[20xx]x号)~审计办公室派出审计组于20xx年x月x日至x月x日对xx学

校20xx年x月至20xx年x月的财政收支情况及其他经济活动进行了审计~并延

伸审计了学校食堂账目。本次审计采取了就地审计的办法~并根据《教育系统内部

审计工作规定》(教育部17号令)~实施了必要的审计程序。我们的审计以学校提

供的有关财务账目、会计凭证、财务报表及相关的资料为依据~xx学校对提供资

料的真实性和完整性负责。本次审计工作得到了xx校长和其他有关人员的积极配

合~工作完成顺利。审计结果如下:

一、被审计单位基本情况

二、审计期间被审计单位财政收支及资产负债情况

(一)20xx年x月至20xx年x月财政收支情况

(二)20xx年12月末资产、负债及净资产情况

(三)基建维修工程和大型物资采购情况

(四)食堂及小卖部经营情况

三、审计评价意见

审计结果表明~20xx年x月至20xx年12月xx学校财务管理能执行国家的

财经法规~会计核算基本符合《事业

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单位会计制度》的规定~学校的财务收支基本真实~经济活动基本合法。内部

控制制度基本健全~学校财务管理做到民主、公开~经费使用实行一支笔审核~内

审小组积极参与学校行政账、食堂账的稽核审计。xx校长本人在平潮小学任职期

间~能够较好地遵守国家的财经纪律~重大事项做到集体决策~财务支出公开透

明。但在具体的财政收支管理上~还存在以下需要纠正和改进的方面。

四、审计中发现的问题

五、审计意见及建议

为了进一步规范xx学校的财务管理工作~我们提出如下审计意见和建议:

针对本次审计所反映的问题~学校应按照有关制度规定~制定切实可行的整改

措施~并将整改措施和落实情况自收到本报告之日起二个月内报教育审计办公室。

学校财务内审报告自20**年1月新聘期以来~审计处**校区审计部在学校和校区

各级领导的大力关心、支持下~在各职能部门老师和同事们的帮助下~一如既往地

贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规

~以科学发展观为指导~紧紧围绕学校中心工作~结合内部审计工作实际~服务大

局~坚持做到为防范学校经济风险服务~为提高资金使用效益服务~积极开展各项

审计工作~较好的完成了工作计划~充分发挥了监督和服务职能~

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起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一、积极主动、扎实有效地开展部门工作

1、在政治思想上~始终以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代

表”重要思想为指导~认真践行科学发展观~政治上与党中央保持高度一致~贯彻

落实好学校党委和校区(学院)党委的决议决定~令行禁止~加强组织纪律性~积极

参加学校和校区(学院)组织开展的各项学习和教育活动~进一步提高思想政治觉

悟。从部门负责人到普通党员干部~要求始终保持强烈的事业心和责任感~讲党性

~顾大局~坚持原则~清正廉洁~公道正派~严以律己~以身作则~不计较个人得

失~敢于担当责任~积极做好与其他职能部门的工作协调与沟通。

2、坚持雷厉风行的工作作风。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督

与服务并重~寓监督于服务之中~必须着眼于为学校和校区的中心和重点工作服好

务~在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。实际工作中一直注重审计工作

关系的建设~严格落实“首问负责制”~待人热情周到、耐心细致~不推诿~不懈

怠~力求工作的高质量和高效率~进一步优化了审计工作环境~赢得了对审计工作

的广泛支持。

3、在具体工作中~紧紧围绕校区(学院)党政工作中心和“一二三”的工作思

路~按照国家审计署提出的积极稳

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妥、量力而行、提高质量、防范风险的内部审计原则~牢牢树立服务意识~坚

持以审计工作制度建设和维护为基点~加强组织协调~严格贯彻学校和校区的各项

审计规章制度~稳步推进审计工作的深入开展~以监督形式促进完善内

部管理~促进照章办事~提高资金的使用效益~促进和谐发展和廉政建设。实

际工作中对基建维修工程、物资设备采购和招投标等活动的审计监督~尽力做到事

前、事中和事后的全过程参与~为学校争取最大的经济和管理效益。所做的具体工

作:

(1)参与学校审计处派出的