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文件名称:审计见面会表态发言稿 .pdf
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更新时间:2025-05-31
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审计见面会表态发言稿

审计见面会表态发言稿范文

审计工作贯穿于在社会的各行各业中,准确、科学的审计工作在经

济建设的道路上发挥着异常重要的作用。审计工作表态发言怎么写呢?

下面是店铺整理的审计工作表态发言资料,欢迎阅读。

篇1:审计工作表态发言

审计工作表态发言

内部审计工作总结XX年我局内部审计工作在省局***的指导下,

在局党组的直接领导下,积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神,

认真和执行《审计署内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要

求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护-法纪,

促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和

实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服

务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查

制度,确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审,全

面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”

等经济责任审计方针,通过经济责任审计,不仅达到了客观评价县区

分局一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考

核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查,加强大宗

资产采购比价审计、加强内控制度评审,取得了较好。

按照年初制定的工作目标,在XX年度带领内审工作组,利用两个

多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位

进行了内部审计工作。在内部审计工作中,重点注意了严把审计程序

关。在对县区局进行内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,

制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见

等各环节的记录规范(转载自店铺,请保留此标记。)。

严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计

内容、审计目标进行,审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准

则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写,

注意与审计事项有关的事实,包括被审计单位的财政财务收支真实、

合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚,审计

报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。严

把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚,数字确凿,定性准

确,适用法律、法规、规章正确、具体、有效,处理处罚意见适当。

严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被

审计人员的审计意见,审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的

实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,特别是对领导

干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出

切实可行的审计建议,避免大而化之,方便被审计单位采纳整改。通

过上述一系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,取得了

良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财务管理

工作起到了有效的监督管理,内部审计工作得到了省局和我局党组的

高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出

重点、不断创新”的工作方针,不断改进工作方法,提高内部审计工

作质量,争取更好成绩。

篇2:审计工作表态发言

各位领导、同志们:

根据会议安排,我就20xx年全县审计工作开展情况和2011年审

计工作任务做简要汇报。

一、20xx年工作回顾

20xx年,我县审计工作在县委、县政府的正确领导下,在上级审

计部门的关心支持下,紧紧围绕全县工作大局,坚持“依法审计、服

务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,认真践行科

学发展观,狠抓审计基础建设、能力建设、队伍建设、制度建设,依

法履行审计职责,圆满完成了全年各项审计工作任务。共审计单位和

项目49个,占计划108.9%;查出违规行为金额414万元,已收缴财政

资金324万元;审计核减固定资产投资额294万元;向县委、政府和上级

审计机关提交综合报告和信息53份,向被审计单位或有关单位提出审

计建议70条,已被采纳审计建议49条。《麟游县2009年财政预算

执行情况审计》和《麟游县城市垃圾处理厂建设工程决算审计》两个

项目被评为全市优秀审计项目。

二、2011年工作任务。全年审计计划涉及6个方面,共55个项

目。其中:财政审计14个、行政事业单位财务审计8个、

社保资金审计4个、农业和资源环