税务代理服务合同协议
?甲方(委托方):
姓名/名称:______________________
法定代表人:____________________
地址:________________________
联系电话:____________________
乙方(受托方):
姓名/名称:______________________
法定代表人:____________________
地址:________________________
联系电话:____________________
鉴于甲方有税务代理服务需求,乙方具备提供相关服务的专业能力,经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就甲方委托乙方提供税务代理服务事宜达成如下协议:
一、服务内容及范围
1.税务咨询
解答甲方在日常经营活动中遇到的各类税务问题,包括但不限于税收政策解读、税务法规适用等。
根据甲方业务特点,提供税务筹划建议,协助甲方合理降低税务成本,防范税务风险。
2.纳税申报
负责甲方各类税种(如增值税、企业所得税、个人所得税等)的月度、季度及年度纳税申报工作,确保申报数据的准确性和及时性。
编制纳税申报表及相关附表,整理并归档纳税申报所需的各类资料。
3.税务登记与变更
办理甲方税务登记、变更登记、注销登记等相关手续,协助甲方完成税务登记证件的申领、换发等工作。
准备并提交税务登记与变更所需的各类文件和资料,确保符合税务机关的要求。
4.发票管理
协助甲方进行发票的领购、开具、保管及缴销工作,指导甲方正确使用发票,防范发票管理风险。
建立发票使用台账,定期对发票使用情况进行核对和盘点,确保发票的安全与完整。
5.税务审计与汇算清缴
配合甲方完成税务机关要求的各类税务审计工作,提供相关资料和解释说明,协助审计人员顺利完成审计任务。
负责甲方企业所得税汇算清缴工作,进行纳税调整,编制汇算清缴报告,确保甲方依法履行纳税义务。
二、双方权利与义务
(一)甲方权利与义务
1.权利
有权了解乙方税务代理服务的进展情况,对乙方工作进行监督和提出合理建议。
在乙方违反本协议约定或未能履行服务职责时,有权要求乙方采取补救措施或解除本协议,并要求乙方承担相应责任。
2.义务
向乙方提供开展税务代理服务所需的真实、准确、完整的财务会计资料及相关信息,并对其真实性、合法性和完整性负责。
按照本协议约定及时足额支付税务代理服务费用。
积极配合乙方工作,为乙方提供必要的工作条件和协助,确保乙方能够顺利履行服务职责。
(二)乙方权利与义务
1.权利
有权按照本协议约定收取税务代理服务费用。
根据甲方提供的资料和信息,独立开展税务代理服务工作,在法律法规允许的范围内,对服务方式和方法进行合理选择和判断。
2.义务
按照国家法律法规、税务总局及地方税务机关的相关规定,以及本协议约定的服务内容和范围,为甲方提供专业、优质、高效的税务代理服务。
对甲方提供的资料和信息严格保密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方披露。
定期向甲方汇报税务代理服务工作进展情况,及时反馈服务过程中发现的问题及解决建议。
在服务期限内,乙方应安排具有相应专业资质和经验的人员为甲方提供服务,并确保服务人员的稳定性。如因特殊原因需要更换服务人员,应提前通知甲方并征得甲方同意。
三、服务费用及支付方式
(一)服务费用
1.双方约定,甲方应向乙方支付的税务代理服务费用为人民币______元/年(大写:______元整)。
2.上述服务费用涵盖本协议约定的各项税务代理服务内容,但不包括甲方应向税务机关缴纳的税款及其他额外费用。
(二)支付方式
1.甲方应在本协议签订之日起______个工作日内,向乙方支付年度服务费用的______%作为预付款,即人民币______元(大写:______元整)。
2.剩余服务费用在本协议年度服务期满后______个工作日内,甲方根据乙方提供的服务报告及相关资料进行审核确认无误后支付。
(三)费用调整
如因国家税收政策调整、服务内容增加或其他不可抗力因素导致乙方服务成本增加,乙方有权在提前通知甲方的情况下,适当调整服务费用。调整后的服务费用由双方另行协商确定,并签订补充协议。
四、服务期限
本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,服务期限为______年,自______年______月______日起至______年______月______日止。协议期满后,双方如无异议,则自动延续______年。如需终止协议,双方应提前______个月书面通知对