基本信息
文件名称:2025年审计师考试审计内部控制与风险管理试题集.docx
文件大小:38.81 KB
总页数:11 页
更新时间:2025-06-03
总字数:约3.99千字
文档摘要
2025年审计师考试审计内部控制与风险管理试题集
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)
1.内部控制是指组织为实现其目标,通过制定和实施一系列政策和程序,确保其活动得到有效管理和监督的过程。以下哪项不属于内部控制的目标?
A.确保财务报告的可靠性
B.保障资产的安全
C.提高员工的工作效率
D.遵守法律法规
2.以下哪项不属于内部控制的原则?
A.全面性
B.合理性
C.可行性
D.经济性
3.内部控制分为哪三个层次?
A.制度控制、程序控制、操作控制
B.预防性控制