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文件名称:2025年审计师考试审计内部控制与风险管理试题集.docx
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总页数:11 页
更新时间:2025-06-03
总字数:约3.99千字
文档摘要

2025年审计师考试审计内部控制与风险管理试题集

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)

1.内部控制是指组织为实现其目标,通过制定和实施一系列政策和程序,确保其活动得到有效管理和监督的过程。以下哪项不属于内部控制的目标?

A.确保财务报告的可靠性

B.保障资产的安全

C.提高员工的工作效率

D.遵守法律法规

2.以下哪项不属于内部控制的原则?

A.全面性

B.合理性

C.可行性

D.经济性

3.内部控制分为哪三个层次?

A.制度控制、程序控制、操作控制

B.预防性控制