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文件名称:2025年审计中级资格考试内部控制与审计程序模拟试卷:实战解析与预测.docx
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总页数:12 页
更新时间:2025-06-05
总字数:约5.44千字
文档摘要

2025年审计中级资格考试内部控制与审计程序模拟试卷:实战解析与预测

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)

1.下列关于内部控制目标的说法,错误的是()。

A.保障企业资产的安全完整

B.确保企业财务报告的真实、公允

C.提高企业运营效率

D.防范企业法律风险

2.下列关于内部控制要素的说法,不属于内部控制要素的是()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.监督

3.下列关于风险评估的说法,错误的是()。

A.风险评估是内部控制的第一步

B.风险评估旨在识别和评估企业面临的风险

C.风险评估的结果将直接影响控制活动的制定

D.风