基本信息
文件名称:2025年审计中级资格考试内部控制与审计程序模拟试卷:实战解析与预测.docx
文件大小:39.4 KB
总页数:12 页
更新时间:2025-06-05
总字数:约5.44千字
文档摘要
2025年审计中级资格考试内部控制与审计程序模拟试卷:实战解析与预测
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)
1.下列关于内部控制目标的说法,错误的是()。
A.保障企业资产的安全完整
B.确保企业财务报告的真实、公允
C.提高企业运营效率
D.防范企业法律风险
2.下列关于内部控制要素的说法,不属于内部控制要素的是()。
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.监督
3.下列关于风险评估的说法,错误的是()。
A.风险评估是内部控制的第一步
B.风险评估旨在识别和评估企业面临的风险
C.风险评估的结果将直接影响控制活动的制定
D.风