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文件名称:2025年审计中级资格内部控制与审计程序实战模拟试题汇编.docx
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总页数:5 页
更新时间:2025-06-05
总字数:约2.63千字
文档摘要

2025年审计中级资格内部控制与审计程序实战模拟试题汇编

一、选择题

要求:请从每题的四个选项中选择一个最符合题意的答案。

1.下列关于内部控制的概念,错误的是()。

A.内部控制是企业为提高经营效率、保障资产安全、促进合规经营而制定的一系列规章制度、管理措施和操作程序。

B.内部控制是企业管理层为了确保企业目标的实现而实施的管理活动。

C.内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监督五个要素。

D.内部控制的目标是确保企业资产的安全、财务报告的真实性和完整性。

2.下列关于审计程序的描述,正确的是()。

A.审计程序是指审计人员在实施审计过程中遵循的方法和步骤