基本信息
文件名称:2025年审计中级考试模拟试卷:内部控制与审计程序真题演练与解析.docx
文件大小:38.81 KB
总页数:7 页
更新时间:2025-06-05
总字数:约3.11千字
文档摘要
2025年审计中级考试模拟试卷:内部控制与审计程序真题演练与解析
一、单项选择题
要求:从下列各题的四个选项中选出一个最符合题意的答案。
1.下列关于内部控制的说法,不正确的是:
A.内部控制是企业为了达到经营目标而建立的一系列规章制度和措施。
B.内部控制的主要目标是保证财务报告的真实性、合规性和经营效率。
C.内部控制的设计和实施应当符合国家有关法律法规和会计准则的要求。
D.内部控制是企业内部的管理活动,与外部审计无关。
2.下列关于审计程序的说法,正确的是:
A.审计程序是指审计人员按照一定顺序和方法对被审计单位进行审查的过程。
B.审计程序主要包括审计计划、审计实施和