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文件名称:2025年审计中级考试模拟试卷:内部控制与审计程序理论与实践深度解析.docx
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总页数:6 页
更新时间:2025-06-05
总字数:约2.26千字
文档摘要

2025年审计中级考试模拟试卷:内部控制与审计程序理论与实践深度解析

一、选择题

要求:请从下列各题的四个选项中选择一个最符合题意的答案。

1.下列哪项不属于内部控制的五大要素?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息技术

2.在内部控制中,以下哪项不是控制活动的主要内容?

A.授权

B.记录

C.检查

D.确认

3.以下哪种情况可能表明内部控制存在缺陷?

A.控制活动得到有效执行

B.风险评估结果合理

C.内部控制测试未发现重大缺陷

D.内部控制存在不合理之处

4.审计人员在进行风险评估时,以下哪种方法不属于风险评估的方法?

A.定性分析

B.