基本信息
文件名称:2025年审计中级考试模拟试卷:内部控制与审计程序理论与实践深度解析.docx
文件大小:38.27 KB
总页数:6 页
更新时间:2025-06-05
总字数:约2.26千字
文档摘要
2025年审计中级考试模拟试卷:内部控制与审计程序理论与实践深度解析
一、选择题
要求:请从下列各题的四个选项中选择一个最符合题意的答案。
1.下列哪项不属于内部控制的五大要素?
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息技术
2.在内部控制中,以下哪项不是控制活动的主要内容?
A.授权
B.记录
C.检查
D.确认
3.以下哪种情况可能表明内部控制存在缺陷?
A.控制活动得到有效执行
B.风险评估结果合理
C.内部控制测试未发现重大缺陷
D.内部控制存在不合理之处
4.审计人员在进行风险评估时,以下哪种方法不属于风险评估的方法?
A.定性分析
B.