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文件名称:2025年审计中级考试实战:内部控制与审计程序模拟试题详解.docx
文件大小:38.36 KB
总页数:7 页
更新时间:2025-06-05
总字数:约2.63千字
文档摘要
2025年审计中级考试实战:内部控制与审计程序模拟试题详解
一、单项选择题
要求:请从下列各题的四个选项中,选择一个最符合题意的答案。
1.下列哪项不属于内部控制的要素?
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.会计记录
2.下列哪项不是审计风险的三要素?
A.风险评估
B.风险控制
C.重大错报风险
D.会计责任
3.在内部控制中,以下哪项不属于内部控制的五大原则?
A.全面性
B.合理性
C.及时性
D.有效性
4.审计人员在进行内部控制测试时,通常采用的方法是?
A.查阅文件
B.观察操作
C.询问相关人员
D.以上都是
5.下列哪项不是内