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文件名称:2025年审计中级考试实战:内部控制与审计程序模拟试题详解.docx
文件大小:38.36 KB
总页数:7 页
更新时间:2025-06-05
总字数:约2.63千字
文档摘要

2025年审计中级考试实战:内部控制与审计程序模拟试题详解

一、单项选择题

要求:请从下列各题的四个选项中,选择一个最符合题意的答案。

1.下列哪项不属于内部控制的要素?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.会计记录

2.下列哪项不是审计风险的三要素?

A.风险评估

B.风险控制

C.重大错报风险

D.会计责任

3.在内部控制中,以下哪项不属于内部控制的五大原则?

A.全面性

B.合理性

C.及时性

D.有效性

4.审计人员在进行内部控制测试时,通常采用的方法是?

A.查阅文件

B.观察操作

C.询问相关人员

D.以上都是

5.下列哪项不是内