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文件名称:2025年审计中级考试实战演练:内部控制与审计程序模拟试题集.docx
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总页数:7 页
更新时间:2025-06-05
总字数:约3.34千字
文档摘要

2025年审计中级考试实战演练:内部控制与审计程序模拟试题集

一、单项选择题

要求:从下列各题的四个选项中,选择一个最符合题意的答案。

1.下列关于内部控制的表述中,不正确的是:

A.内部控制是组织为了实现其目标而建立的一系列控制措施

B.内部控制的目标包括保证财务报告的可靠性、提高经营效率和效果、遵守相关法律法规

C.内部控制通常由管理层负责设计、实施和维护

D.内部控制不包括对员工的监督和考核

2.下列关于审计程序的表述中,不正确的是:

A.审计程序是审计人员为实现审计目标而采取的一系列方法和步骤

B.审计程序包括风险评估、计划审计工作、执行审计工作、完成审计报告等环节

C